您好,收入也應(yīng)該按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn),還沒有提供服務(wù)的部分,可以先不確認(rèn)收入,雖然會(huì)計(jì)賬面確認(rèn)了,匯算清繳可以調(diào)減的
子木老師,還是之前得問題,之前暫估了成本55萬,目前都還沒有發(fā)票,這個(gè)55萬就是暫估的后面服務(wù)期內(nèi)的成本,報(bào)稅人員,沒有把預(yù)收款分?jǐn)?,把收入全部?jì)入,這個(gè)怎么辦???老板又不想多交稅
木木老師,你好,請問一下,建筑施工企業(yè),有個(gè)項(xiàng)目開票700萬收入,已完工未決算,成本發(fā)票已回400萬,還有一部分發(fā)票沒回來,我剛接觸建筑會(huì)計(jì),想問問沒回來的發(fā)票必須在今年12月31號之前追回來嗎?如果那部分成本發(fā)票沒回來,是不是可以暫估,等發(fā)票在2021年5月底之前,匯算清繳前回來的話也可以算在2020里的成本。 想知道這部分沒回來的發(fā)票要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師請問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應(yīng)商開發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的稅前 這樣算下來還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結(jié)轉(zhuǎn)的沒票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接在表上調(diào)增呢?
老師您好,咨詢您個(gè)問題 問題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬,當(dāng)時(shí)暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問之前的會(huì)計(jì),他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄是這樣做的(比如取得10萬的發(fā)票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了,但是當(dāng)時(shí)沒有沖賬,老板說以后找發(fā)票沖)。
我是在今年4月份接手的現(xiàn)在這個(gè)建筑公司,4月份重新建立的賬套,我發(fā)現(xiàn)在2022年12月份的時(shí)候之前會(huì)計(jì)做了一筆暫估成本的分錄,400萬左右(借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估)而且沒有在企業(yè)所得稅前調(diào)增,現(xiàn)在發(fā)票在陸續(xù)回來,我還能在做之前的分錄紅沖嗎?關(guān)鍵是這兩個(gè)月根本沒有收入,我沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果按照上面的分錄做了的話,就會(huì)有主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目了,而且是負(fù)數(shù)
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
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因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
老師,我問下甲方給我們房子抵工程款怎么處理帳務(wù)?
國內(nèi)運(yùn)輸服務(wù),取得的飛機(jī)票怎么抵扣?稅務(wù)系統(tǒng)里有抵扣票嗎?
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,報(bào)表需要調(diào)整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
老師您好,我想咨詢一下一般納稅人開人工費(fèi)的稅率是多少
老師看看這個(gè)分錄盤盈盤虧的分錄對嗎?謝謝老師
老師 我把增值稅表三系統(tǒng)自動(dòng)帶入的數(shù)刪除 提示我不能刪 這是為什么?我們是建筑行業(yè) 開的發(fā)票不是差額征收為啥不能刪?
老師,那這個(gè)怎么記賬呢?收到款的時(shí)候?
收到款,進(jìn)預(yù)收賬款進(jìn)行了,根據(jù)服務(wù)進(jìn)度攤銷確認(rèn)收入,但如果你會(huì)計(jì)上已經(jīng)全額確認(rèn)收入,只能在納稅申報(bào)的時(shí)候分期確認(rèn)收入了
那我的財(cái)務(wù)報(bào)表那些,不需要修改了吧?特別是損益表
如果你能修改賬務(wù)的話,我建議最好修改,省的以后還要跟稅務(wù)機(jī)關(guān)解釋稅會(huì)差異
但是我們季報(bào)把收入全部都報(bào)了,這哈年報(bào)按這個(gè),不會(huì)出問題嗎?
不會(huì)的,你可以解釋為審計(jì)的時(shí)候,不認(rèn)可你們這部分收入,實(shí)質(zhì)上無論按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收規(guī)定,你沒有提供服務(wù)的部分,也不應(yīng)該確認(rèn)為收入的
但是他們季報(bào)的時(shí)候又暫估了成本55萬,進(jìn)行報(bào)稅
成本也要匹配的去分?jǐn)?,就是?huì)計(jì)處理不規(guī)范造成的現(xiàn)在的風(fēng)險(xiǎn)。
這個(gè)怎么賬務(wù)處理啊?還是就不管這個(gè)暫估,直接按照去年實(shí)際的成本,進(jìn)行報(bào)稅?
會(huì)計(jì)能調(diào)整,把暫估成本沖回來,如果你的會(huì)計(jì)改不了,那就把暫估成本在稅收調(diào)增。
沒得成本發(fā)票,也沒有記賬
沒有成本票肯定不能稅前扣除,只能調(diào)增
他們也沒有記賬
沒有影響會(huì)計(jì)利潤,稅收上也不需要處理的
我可不可以,收到收入就暫估成本,然后每年進(jìn)行對沖?
不可以,稅收上不允許這樣做,沒有發(fā)票的成本不能稅前扣除
嗯,只是進(jìn)行一個(gè)記賬,可以嗎
你只計(jì)入收入,不滿足會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,會(huì)計(jì)上你沒有發(fā)票,也可以計(jì)入成本的,只是稅收上不認(rèn)這個(gè)成本