稅負(fù)2.6%,也就是需要繳納增值稅26萬 已經(jīng)有了進項300×9%=9萬 還需要進項15萬,開具13%發(fā)票金額為15/13%
有個問題要請教下:施工單位開1000萬的增值稅(9%)給建筑單位,已有進項30%勞務(wù)(稅率3%),問稅負(fù)為2.6%,那么計算的話還需多少13%稅率的增值稅進項
問個問題,海關(guān)的稅率是13%,進口后可以按9%的稅率開票嗎?事情是這樣的,進口貨物,名稱是混合橄欖油,海關(guān)按13%征收的增值稅。上個月我們單位從其他單位購買了這個產(chǎn)品,收到的發(fā)票是按9%給我們開的。然后我提出異議后,人家單位的法務(wù)直接拿出了《增值稅暫行條例》,其中食用植物油屬于低稅率產(chǎn)品。1說海關(guān)和稅務(wù)的增值稅稅率屬于2套系統(tǒng)。。。。一直以來我都是進項是什么稅率就開什么稅率,根據(jù)暫行條例來說,確實應(yīng)該開9%的發(fā)票。那到底按多少開啊
假設(shè)中建筑企業(yè)取得不含稅銷售額1300萬元,銷項稅額117萬元;籌劃后為了讓該企業(yè)當(dāng)期銷項等于當(dāng)期進項額,(1)該企業(yè)購進建材不含稅金額和含稅金額分別是多少萬元(2)該企業(yè)購進建材不含稅金額占建筑服務(wù)銷售額百分之幾(3)假如該企業(yè)預(yù)計明年能取得不含稅銷售額為6500萬元,則該企業(yè)明年預(yù)計需要進建材不含稅金額多少萬元?第三小題的計算結(jié)果保留至整數(shù)位已知:建筑服務(wù)適用增值稅稅率為9%,銷售貨物適用增值稅稅率為13%
核算主體:房地產(chǎn)行業(yè)開發(fā)商 事件:開發(fā)商將1500萬產(chǎn)值發(fā)包給總包單位,總包單位將500萬產(chǎn)值分包給分包商。 分包商開票稅率13%,總包單位開票稅率9%。結(jié)算時 總包單位要求開發(fā)商承擔(dān)稅費。理由為:收分包商57.52萬元的進項稅額,自行開票銷項稅額123.85萬元?,F(xiàn)要求開發(fā)商承擔(dān)差額66.33萬元。 問題:1、總包這樣要求是否合理? 2、總包除了需要繳納增值稅及附加稅,還需要承擔(dān)什么稅費? 3、在開發(fā)商的角度,如何給出理由維護自己的利益?
老師,請教,我公司一般納稅人混合業(yè)銷售開票稅率有銷售電梯13%、維修電梯9%、維護保養(yǎng)6%、安裝電梯3%.進項也是不同稅率的13%、9%、6%、1%. 請問老師,我的增值稅稅負(fù)率怎么計算,是要分別計算銷售電梯稅負(fù)多少,保養(yǎng)稅負(fù)多少嗎?還是所有一般計稅打包一起計算稅負(fù)?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復(fù)。謝謝
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!??!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復(fù)。謝謝
殘保金4.3個人報幾個人
增值稅進項稅額做待認(rèn)證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰簽是法人么?
我們公司銷售和批發(fā)電子產(chǎn)品,門店很多,這個庫存管理有沒有好的方法,不同品牌的電子產(chǎn)品,這個庫存,和財務(wù)能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問一下我這邊客戶應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù)九萬 是不是意思我們差客戶九萬的發(fā)票呀
老老師7月份的進項稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯誤,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說1月份收到一筆貨款,記錯了應(yīng)收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請問我們本來要出口申請退稅的,后面國外的客戶要我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷開票給他的代理商,這樣我們會產(chǎn)生多余的費用嗎