你這個(gè)是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個(gè),未分配利潤(rùn) 沒(méi)有數(shù)據(jù)
老師你好,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。上年度的資產(chǎn)負(fù)債表里,期末余額 資產(chǎn)和負(fù)債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負(fù)債不平了,應(yīng)交稅費(fèi)里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負(fù)債表不平了。
你好 老師,我想咨詢一下,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,但加上管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表就平了,這是怎么回事
你好老師,我結(jié)賬時(shí)試算平衡資產(chǎn)負(fù)債表,一直不平行,是怎么回事?資產(chǎn)總計(jì)比負(fù)債和所有者權(quán)益一直少,這樣應(yīng)該怎么解決?
你好,想咨詢一下,資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)總額和負(fù)債加所有者權(quán)益的差異正好是上年未分配利潤(rùn)虧損的數(shù)據(jù),這個(gè)是怎么回事呢
老師好,問(wèn)一下,期初余額平,資產(chǎn)負(fù)債表不平,如何調(diào)整?就是差在管理費(fèi)用9600了,
我們單位是生產(chǎn)型企業(yè),8月的出口業(yè)務(wù)是出口原材料,增值稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料?
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局社保申報(bào)進(jìn)不去是啥情況(進(jìn)入就放回到登陸頁(yè)面
老師:巖棉板的人工費(fèi)發(fā)票,工人開成拆除人工費(fèi)了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進(jìn)來(lái)的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個(gè)人開專票嗎?
在一家母公司的子公司消費(fèi),他們開的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預(yù)收個(gè)人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權(quán)價(jià)值和股票價(jià)值的計(jì)算分析題,我這個(gè)知識(shí)點(diǎn)給忘了
結(jié)轉(zhuǎn)了呀
那這個(gè)是沒(méi)有取到本年利潤(rùn)數(shù)據(jù),這個(gè),你資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額 =本年利潤(rùn)余額%2B未分配利潤(rùn)余額 那你把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面看看,