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老師好,問一下,期初余額平,資產(chǎn)負債表不平,如何調(diào)整?就是差在管理費用9600了,

2022-08-12 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-12 19:53

您好 計入利潤分配-未分配利潤欄次

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快賬用戶3368 追問 2022-08-12 19:56

借:利潤分配-未分配利潤9600 貸:本年利潤9600 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-12 19:58

借:本年利潤 貸:管理費用 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤

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快賬用戶3368 追問 2022-08-12 20:10

老師,還是不對,記得好像之前只計提了一筆 借:管理費用9600 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資9600 不知道哪里不對了

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齊紅老師 解答 2022-08-12 20:16

那您管理費用有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤? 現(xiàn)在差額是多少?

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快賬用戶3368 追問 2022-08-12 20:24

寫完分錄后,資產(chǎn)負債表的年初余額資產(chǎn)比負債和所有者權(quán)益少9600

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齊紅老師 解答 2022-08-12 20:41

那您科目余額表是平的嗎

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快賬用戶3368 追問 2022-08-12 21:05

是平的,明天我看看是不是軟件問題,有些怪

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快賬用戶3368 追問 2022-08-12 21:05

如果期初余額平,資產(chǎn)負債表也是平的吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-12 21:07

期初余額平??資產(chǎn)負債表也是平的 是的

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您好 計入利潤分配-未分配利潤欄次
2022-08-12
你好,因為什么調(diào)整的另一個科目是啥?
2024-04-10
你有沒有把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里
2024-01-28
這個不會影響資產(chǎn)負債表不平,你應(yīng)交稅費沒有提取到數(shù)字,損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
2020-11-02
應(yīng)交稅費2019年12月份的期末數(shù)應(yīng)該是你2020年1月份的年初數(shù)啊 為什么不相等呢
2020-04-09
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