您好 計入利潤分配-未分配利潤欄次
老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產(chǎn)負債表里,期末余額 資產(chǎn)和負債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負債不平了,應(yīng)交稅費里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負債表不平了。
老師,你好,請問下系統(tǒng)資產(chǎn)負債表不平,差額就是科目余額表待處理財產(chǎn)損益借方余額的金額,這種我要怎么調(diào)呢?是調(diào)資產(chǎn)負債表公式嗎?
老師,請問下期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額是平的,資產(chǎn)負債表期初是有差額,差額剛好是應(yīng)交稅費的金額,我的期初應(yīng)交稅費都是填在貸方期初余額,請問是我哪里填錯了嗎?
老師好,問一下,期初余額平,資產(chǎn)負債表不平,如何調(diào)整?就是差在管理費用9600了,
老師您好:通過以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關(guān)系不平,不平的差額就是以前年度損益調(diào)整的金額,請問如何處理?
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個活,負責(zé)這個事的人呢把這個活給我們公司了 那個大廠要打款40萬,但是負責(zé)這個事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個賬,請教
流動資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,工資薪金支出賬載金額,實際金額兩個金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費用算研發(fā)費用中的直接投入還是其他費用?百度2種說法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會計怎么入賬
第四季度報表和年報不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進項票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒有退稅處理,這個月初開始做,提交后,專管員說讓下個月再申請 ,這個月先做2025年的。 實際上,我們增值稅已經(jīng)申報過了,2025年的進項票沒有認證,就是等退2025年的稅時,再認證使用。現(xiàn)在還能再反申報增值稅,做進項認證嗎? 申報的增值稅還沒有交稅。
借:利潤分配-未分配利潤9600 貸:本年利潤9600 是這樣嗎
借:本年利潤 貸:管理費用 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
老師,還是不對,記得好像之前只計提了一筆 借:管理費用9600 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資9600 不知道哪里不對了
那您管理費用有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤? 現(xiàn)在差額是多少?
寫完分錄后,資產(chǎn)負債表的年初余額資產(chǎn)比負債和所有者權(quán)益少9600
那您科目余額表是平的嗎
是平的,明天我看看是不是軟件問題,有些怪
如果期初余額平,資產(chǎn)負債表也是平的吧?
期初余額平??資產(chǎn)負債表也是平的 是的