你好 不是的 工資是按個(gè)人綜合所得來匯算的。 你個(gè)人經(jīng)營所得稅是次年3月底匯算的
合伙企業(yè)的合伙人經(jīng)營所得的個(gè)人所得稅,和他的工資報(bào)酬所得稅,放在一起匯算清繳嗎?并且這倆收入是異地
根據(jù)財(cái)稅(財(cái)稅2008)159號文,合伙企業(yè)的合伙人是法人和其他組織的合伙人繳納企業(yè)所得稅。那法人這個(gè)企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢?并入營業(yè)收入嘛?
合伙企業(yè)匯算清繳,合伙人工資并入經(jīng)營所得進(jìn)行調(diào)增后交個(gè)人所得稅,合伙企業(yè)需要做賬務(wù)處理嗎?還是調(diào)表不調(diào)賬?
你好,我這邊是律所合伙企業(yè),22年的時(shí)候,1個(gè)合伙人退出了,另一個(gè)合伙人加入了。我現(xiàn)在報(bào)合伙律師的個(gè)人經(jīng)營所得稅的匯算清繳,需要報(bào)舊合伙人的匯算嗎
合伙企業(yè)的合伙人,3月31號之前申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得,那合伙人還要單獨(dú)登錄個(gè)稅所得稅APP去進(jìn)行匯算清繳嗎?
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
請問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎