您好,那您可以在附表二里面紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填開紅字發(fā)票的稅額,然后在其他欄次再填一個(gè)相同的負(fù)數(shù)
老師,我出口進(jìn)項(xiàng)對(duì)方給我開了負(fù)數(shù),怎么申報(bào),之前已經(jīng)做退稅勾選的發(fā)票怎么處理?
老師,我出口進(jìn)項(xiàng)對(duì)方給我開了負(fù)數(shù),怎么申報(bào),之前已經(jīng)做退稅勾選的發(fā)票怎么處理?
老師:您好,請(qǐng)教一下,我外貿(mào)出口,已經(jīng)報(bào)關(guān)出口,進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)退稅勾選,但申報(bào)退稅時(shí)因有點(diǎn)問(wèn)題不能退稅,稅務(wù)申報(bào)需要處理嗎?賬務(wù)怎么處理?憑證怎么寫?
老師,請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易型出口企業(yè)未開具出口發(fā)票的,怎么申報(bào)請(qǐng)以前月份的退稅,進(jìn)項(xiàng)在之前月份已經(jīng)退稅勾選了的,現(xiàn)在要退4-6月的稅
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選后,已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出了,后來(lái)今天對(duì)方開了工字發(fā)票過(guò)來(lái),我改怎么寫分錄?我這樣寫,申報(bào)增值稅的時(shí)候要交稅,但是之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,我還怎么寫這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄?
24年暫估成本225000,25年調(diào)整企業(yè)所得稅
老師,電子稅務(wù)局,銷售方的開票信息在哪里錄入?
老師好,商砼企業(yè),礦渣和礦粉是一個(gè)東西嗎
我們要把固定資產(chǎn),售賣出去,做到其他業(yè)務(wù)收入,且沒有收到款,幫忙寫下完整的分錄
老師你好,老板考慮找中介公司用無(wú)形資產(chǎn)實(shí)繳,請(qǐng)問(wèn)這樣操作風(fēng)險(xiǎn)大嗎??
老師 賬平了后是不是就可以網(wǎng)上辦理注銷了
老師,我們是一家勞務(wù)公司,也做那些市政,買的水泥紅磚濾清材料室直接用在工程上使用,賬務(wù)上怎么處理
你好!本期負(fù)債表季報(bào)期初數(shù)是電子稅務(wù)局帶出來(lái)的期初數(shù),直接填寫期末數(shù)就行還是按本期余額表期初填啊
第一個(gè)人員已經(jīng)離職了,這個(gè)怎么處理
補(bǔ)交24年的增值稅稅款41415.91,罰款20708,滯納金7250.07,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
對(duì)方開完負(fù)數(shù)又開了相同金額的正數(shù)發(fā)票,正數(shù)怎么填報(bào)???
您好,正數(shù)正常處理,按出口退稅的認(rèn)證方式處理
您好,正數(shù)正常處理,按出口退稅的認(rèn)證方式處理