您好同學(xué),不能了同學(xué),這樣就不行了
金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版我忘記給2019年的帳備份然后直接期末結(jié)賬備份了2020年1月份了 , 這樣還能備份19的嗎
老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版2019年12月份建賬,結(jié)賬到2020年1月份后發(fā)現(xiàn)2019年12月份有一張憑證錯(cuò)了,想反結(jié)賬到2019年12月,為啥軟件提示“年初不能反結(jié)賬,請(qǐng)用年末備份數(shù)據(jù)”?而打開2019年備份文件,反過(guò)賬反審核后修改錯(cuò)誤憑證后為啥不讓結(jié)賬呢?總說(shuō)是“備份文件,不讓結(jié)賬”。
老師,我們自己做的是幾家公司的帳,然后我做賬的時(shí)候在期末結(jié)轉(zhuǎn),金蝶不是會(huì)跳出備份嗎,我沒(méi)看直接點(diǎn)了,如果A公司的賬備份到B公司會(huì)怎樣
老師,我有一個(gè)12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢耍夷茉?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬,21年做的手工帳,未使用金蝶軟件做賬,22年重新使用金蝶軟件做賬時(shí)要重新創(chuàng)建賬套嗎?如果不重新創(chuàng)建賬套那我直接從2020年結(jié)賬到今年3月后利潤(rùn)總額為什么成了負(fù)數(shù)呢?如果是負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)影響我2022年做賬呢?還有我年底的時(shí)候是只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益然后直接結(jié)賬嗎?如果我重新創(chuàng)建賬套要把之前的數(shù)據(jù)備份嗎?等我重新創(chuàng)建賬套引入備份的數(shù)據(jù),之前的東西都還在嗎?
我們是旅客運(yùn)輸企業(yè),上面要求計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi),有點(diǎn)模糊,意思理解如下:1、2024年全年?duì)I業(yè)收入200萬(wàn),然后在2025年一月上賬開始計(jì)提,2000000乘以0.015除以12,每月計(jì)提2500元,對(duì)嗎?2、到2025年底等于計(jì)提30000元,使用安全經(jīng)費(fèi)時(shí),沖銷完就行了是嗎?等于不牽涉2025年的營(yíng)業(yè)收入,理解不知道對(duì)不對(duì)?請(qǐng)老師指正
出售B公司股票借:其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價(jià)值變動(dòng)20000投資收益10000貸:交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時(shí),將原計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益:借:投資收益20000貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益20000。這道題只有5個(gè)空,怎么填
1.2021年3月12日從證券市場(chǎng)上購(gòu)入B公司的股票,購(gòu)入價(jià)450000元,另支付交易費(fèi)用20000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為1200。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個(gè)分錄)⑴_(tái)___⑵____⑶____⑷____2.2021年4月1日從證券市場(chǎng)上購(gòu)入C公司的債券,實(shí)際支付235000元,其中含有已到付息期、但尚未支取的利息5000元,另支付交易費(fèi)用6000元(普通發(fā)票)。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個(gè)分錄)⑸____⑹____⑺____⑻____3.2021年4月25日,甲公司收到上述C公司債券的利息5000元,存入銀行。⑼____⑽____4.2021年12月31日,上述B公司的股票公允價(jià)值為430000元。⑾____⑿____5.2021年12月31日,上述,C公司的債券公允價(jià)值為246000元。⒀____⒁6.2022年2月15日,甲公司將持有的B公司股票出售,售價(jià)為420000元,含交易費(fèi)用16000元和增值稅額960元,款項(xiàng)全部收歸銀行15.16.171819共5空7.計(jì)算上題轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
老師,4月申報(bào)繳納個(gè)稅的時(shí)候,因3月份工資表沒(méi)出來(lái),無(wú)法申報(bào),之前查的時(shí)候說(shuō)是可以在下月發(fā)放前申報(bào)截止期申報(bào),但是我現(xiàn)在五月申報(bào)的時(shí)候,累計(jì)收入只有3月的了,之前申報(bào)過(guò)的1-2月的工資累計(jì)不上了,怎么辦
內(nèi)賬怎么做啊收入成本全部按含稅的做?交稅的計(jì)入管理費(fèi)用?不計(jì)提工資,但折舊攤銷呢?還有什么區(qū)別?
老師好我是一般納稅人,今天開了普票,我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)能抵扣今天的普票增值稅嗎
固定資產(chǎn)入賬錯(cuò)誤,企業(yè)所得稅年報(bào)需要調(diào)整固定資產(chǎn)賬載金額嗎,換是直接調(diào)稅收金額
老師,簽合同的時(shí)候是跟甲公司簽的,開票也是甲公司開的,現(xiàn)在甲公司賬戶出現(xiàn)問(wèn)題,轉(zhuǎn)不進(jìn)去錢,現(xiàn)在需要用乙公司的賬戶進(jìn)賬,需要什么授權(quán)委托書嗎?還是需要提供其他什么說(shuō)明?更符合會(huì)計(jì)法?
老師,我們公司不是工業(yè)企業(yè),是貿(mào)易公司,請(qǐng)問(wèn)一下工商年報(bào)那里工業(yè)產(chǎn)品目錄那里怎么填寫?
開票500萬(wàn),利潤(rùn)按百分之八算,交所得稅多少錢