你好,借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
老師,我有一筆無(wú)票收入是要怎么做賬呢 38000
老師,有一筆無(wú)票收入580怎么做賬,正常放收入?
老師有筆業(yè)務(wù),9月簽的合同,總共76000元,十月開專票38000貨款到賬,還有38000沒(méi)有開票沒(méi)有收到,怎么做賬呢?成本暫時(shí)不確定多少,
老師,個(gè)體戶一般納稅人,有95%都是無(wú)票收入,我要怎么做呢?
老師,如果有一筆收入沒(méi)開發(fā)票,在上一季度做了無(wú)票收入,在后面又開了發(fā)票,這個(gè)怎么做賬呢
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
那我是 借:銀行存款38000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入38000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅1140嗎
這樣賬就不平了,還是說(shuō)收入減掉1140,因?yàn)槟莻€(gè)是微信支付里提取的收入,就沒(méi)有開票
對(duì)的,理解是正確的啊
最近是不是就稅調(diào)成1%了
老師你幫我看看這樣對(duì)不
對(duì)的,是調(diào)整成啦啊
我這樣是按照3%的稅算的,這樣對(duì)不對(duì)?我季報(bào)上去的
看啦一下,你的營(yíng)業(yè)外收入不能都減免的
還是繳納1%的啊
還是需要繳納一部分的
我們這個(gè)季度收入沒(méi)超出免征丫
如果沒(méi)超的話就全部轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入的
那就是按照我這樣做的對(duì)不
你好,是正確的啊學(xué)員