暫時(shí)先做開(kāi)了38000的發(fā)票和貨款 分錄:銀行存款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)成本(確認(rèn)開(kāi)票38000的成本) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 庫(kù)存商品
老師,請(qǐng)問(wèn)? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發(fā)票,我只是在8月做了個(gè)分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 8月沒(méi)有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現(xiàn)在有開(kāi)辦期,沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,那9月的房租發(fā)票要不要認(rèn)證做賬?還是等以后有銷項(xiàng)發(fā)票再做?這個(gè)分錄分別怎么做?
老師好 公司9月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒(méi)有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒(méi)有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧
老師好 公司9月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒(méi)有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒(méi)有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說(shuō)暫估成本,本身沒(méi)有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
老師有筆業(yè)務(wù),9月簽的合同,總共76000元,十月開(kāi)專票38000貨款到賬,還有38000沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)有收到,怎么做賬呢?成本暫時(shí)不確定多少,
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務(wù)公司,我6月底暫估了一筆項(xiàng)目成本,7月開(kāi)了發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是7月份沒(méi)有收到錢(qián),7月底的時(shí)候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項(xiàng)目上工人的工資,但是沒(méi)有錢(qián)發(fā),又暫估了一筆項(xiàng)目成本,等到8月初收到錢(qián)了,就把民工工資發(fā)掉了。 我想問(wèn)下我6月份暫估的那筆項(xiàng)目成本要在七月份怎么沖掉呀?當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄做的是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估項(xiàng)目成本
老師小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過(guò)10萬(wàn),和季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),是如果小規(guī)模是按月報(bào)稅的話,一個(gè)月就不能超過(guò)10萬(wàn),如果是按季報(bào)的話一個(gè)季度就不能超過(guò)30萬(wàn),是這個(gè)意思嗎
公司成立分公司可不可以把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到分公司。
老師,早上好,我在網(wǎng)上看到單位社會(huì)保險(xiǎn)的退稅操作指南。我想問(wèn)問(wèn)看,單位這個(gè)社保退稅是什么情況?每個(gè)單位都能有退稅嗎?
公司老板打款備注注冊(cè)資金,入賬實(shí)收資本需不需要有其他合法手續(xù)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人用的電話費(fèi),可以用于公司報(bào)銷嗎?可以做管理費(fèi)用嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實(shí)際工資就2000,我報(bào)個(gè)稅時(shí)按實(shí)際工資2008報(bào),還是按社保基數(shù)8000報(bào)?
贈(zèng)品成本分?jǐn)偸前凑展蕛r(jià)值還是銷售費(fèi)用怎么區(qū)別?針對(duì)什么類型的企業(yè)
內(nèi)賬中運(yùn)輸公司掛靠車輛,以公司名義買的車抬頭發(fā)票都是開(kāi)的公司名,但是出錢(qián)方是個(gè)人逐筆提前給的,這種情況下是否計(jì)入公司固定資產(chǎn)
老師好,分產(chǎn)品的毛利率怎么算
公司性質(zhì)是餐飲行業(yè),近日稅務(wù)局通知未開(kāi)票收入與銀行流水不匹配。公司之前負(fù)責(zé)外賬報(bào)稅的人員把老板提現(xiàn)的錢(qián)計(jì)入到預(yù)付賬款,然后他再報(bào)收入。美團(tuán)從沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。一直都是申報(bào)無(wú)票收入。如今該如何跟稅務(wù)解釋,以后如果合規(guī)申報(bào)會(huì)不會(huì)被稅務(wù)倒查之前的賬
就是這3萬(wàn)8的成本不確定也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
實(shí)際3萬(wàn)8是9月就到賬了,然后10月給客戶開(kāi)的票
你開(kāi)票了,應(yīng)該是發(fā)貨了,所以應(yīng)該要確認(rèn)收入了,肯定得確認(rèn)成本, 除非你開(kāi)票了,只是預(yù)收款,但是沒(méi)發(fā)貨,那賬上不做收入,就可以不確認(rèn)成本。 另外,你都賣出去了,不知道成本價(jià)多少么,有點(diǎn)不符合常理。
因?yàn)槭擒浖卷?xiàng)目還沒(méi)有完那是首筆款的發(fā)票?我們還沒(méi)有出貨給他的那這個(gè)賬務(wù)怎么處理?實(shí)際3萬(wàn)8是9月就到賬了,然后10月給客戶開(kāi)的票
項(xiàng)目的話,按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入,項(xiàng)目才開(kāi)始的話,那就先不確認(rèn)收入,