你好 個(gè)人的話 增值稅按3% 附加稅按增值稅的12% 印花稅按租賃合同的千分之一 個(gè)稅按財(cái)產(chǎn)所得20%
你好 我個(gè)人買了一輛皮卡車租給了公司連人帶車 然后租金我得提供個(gè)人增值稅普通發(fā)票 每月租金8500 開票稅率是多少啊 我去年開 一個(gè)月300多
你好,老師,我請(qǐng)教公司租用個(gè)人小汽車,開發(fā)票上稅稅率是多少? 我們約定每年二萬(wàn)元租金,開稅票需交多少稅金?
老師,請(qǐng)問,我們公司租老板的車用,每年租金2萬(wàn)元,我們老板去稅務(wù)局代開發(fā)票,我們老板需要繳納多少稅款,具體怎么計(jì)算
你好,老師,請(qǐng)問公司租個(gè)人的車輛,用于公司業(yè)務(wù),租金發(fā)票能補(bǔ)開以前年度的嗎?都需要交納什么稅?稅率是多少?
你好,我們公司是汽車租賃公司,有司機(jī)租了我們公司的車去跑網(wǎng)約車,按期付給我們租金,我們對(duì)個(gè)人開發(fā)票,開什么費(fèi)用的?稅率是多少啊?我們公司是一般納稅人
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實(shí)際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬(wàn)元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬(wàn)0稅率的出口退稅,超過500萬(wàn)以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請(qǐng)啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實(shí)質(zhì),可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當(dāng)月的電費(fèi),第二月收到專票。當(dāng)月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費(fèi)用—研究費(fèi)用,A104000表第19行:手動(dòng)填寫研發(fā)費(fèi)用金額。主表(A100000):研發(fā)費(fèi)用需從利潤(rùn)表或管理費(fèi)用明細(xì)中提取,如果沒有單獨(dú)列示,主表可能顯示為0。這個(gè)是不是因?yàn)閳?bào)季報(bào)和年報(bào)時(shí)利潤(rùn)表里沒有單獨(dú)報(bào)研發(fā)費(fèi)用導(dǎo)致?
怎么理解有價(jià)證券?出售有價(jià)證券屬于取得長(zhǎng)期借款嗎?購(gòu)買有價(jià)證券屬于需要支付長(zhǎng)期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?
年租金二萬(wàn)元,需交多少稅金?
你好 1. 增值稅-20000除以1.03*3%計(jì)算 ; 計(jì)算出增值稅后 。附加稅=應(yīng)交增值稅*12%計(jì)算 ;印花稅=2萬(wàn)*千分之一 個(gè)稅應(yīng)納稅所得額=〔20000-準(zhǔn)予扣除的有關(guān)稅費(fèi)-修繕費(fèi)用(800元為限)〕×(1-20%) 個(gè)稅=應(yīng)納稅所得額×20%