是的同學就是用合作社的制度
現在我要做那個村社合一。就是合作社和村合在一起啦,然后國家的資金就直接撥到他們的公司上來。這種的話,是我想問一下,是不是用那個農村經濟合作的那種會計制度來做呀?
我們那個其他應收款里的那個社保啊,就是個人繳的部分,那一部分的社保就是這幾年都沒有收回來,現在是不是要把他收回來才正常啊,不然是不是稅務會查的呀。就是那個其他應付款都在借方嗎?對方欠我們公司的一些社保,個人幫他墊付的社保都沒有收回來,那這個是直接現金收回還是說接下來做在那個工資里面???
老師,發(fā)票領回后在多長時間內開完,就是有有效期嗎? 還有一個問題,我在不知情的情況下,身份證被借用,被一家農村合作社定為財務負責人,而且這家合作社沒有到稅務局登記,我是接到稅務局電話詢問合作社是否還在經營時才發(fā)現有這個情況。以后和合作社法定代表人聯系,他一直在忙,推托著不去變更財務負責人,我能自己去辦理變更嗎?
老師你好,我們總公司在深圳,馬上要接一個項目,在深汕合作區(qū)那兒,如果說我們直接用總公司接這個項目的話那是不是就算異地項目要預繳2%的稅金?如果說我在深汕合作區(qū)注冊一個分公司來接這個項目是不是就不用預繳了?所有的稅金就都由新注冊的公司去繳納?還想問一下深汕合作區(qū)注冊新公司需要哪些資料資質?
我想問你一下,我是在別的單位上的,就是我有單位上社保,然后我現在的這個單位,我就不在這兒上社保,那你說像我這種情況,我我就肯定不用,就是社保這一塊兒,人員不用加進來,個稅也不用做,在這個新公司對?那我的工資它是那個銀行代發(fā)的,那我這種情況能用銀行代發(fā)工資嗎。然后還有就是我的那個工資應該怎么怎么做賬,我不太懂,就是他是一般納稅人,就是怎么做賬,像我這個工資應該怎么操作?
老師好,我們有個跨區(qū)域跨市區(qū)的工地,需要開具9個點增值稅專用發(fā)票,含稅金額300多萬,我想問下到時預交稅款時進行抵扣怎么操作,所得稅稅預交要全額預交嗎?謝謝!
老師企業(yè)正真虧損了多少看資產負債表里的未分配利潤還是看利潤表里的凈利潤本年累計數
老師,學校有個超市是小規(guī)模,獨立核算的,現供應商不能按實際采購品名開具發(fā)票,只能合并開大類,比如牛奶、飲料等,只能開品名“飲料”的發(fā)票,能接收嗎?
老師。我們有A,B兩個公司,都給客戶出過貨,25年A公司不出貨了,現在A公司把剩余發(fā)票給客戶開票了,回款時客戶說他們和A公司的賬清了,回款只能回到B公司,對賬的時候業(yè)務把兩家公司的賬合起來對的,總賬對上的,業(yè)務意思回款回到B公司,我們公司內部自己調賬,能內部調賬么,扯皮多了擔心客戶回款不利索
老師,我們公司是總代理,本次聯合二級代理在一家酒店開會議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產生的費用(包括用餐和會議費用)一起分攤,總共有六家公司,這些代理商需要把分攤款支付給我們。目前已經以我們公司名義付完全款給予酒店,酒店也給我們公司開了發(fā)票,那代理商給我們支付的分攤款我們怎么開發(fā)票給他們?如果開分割單給他們,那分割單怎么個分法?假如總額是10萬元,每家分割2萬元,那分割單怎么填
需要計提,老師講課的時候也有計提。但是算3月份本年利潤的時候沒有減掉第一季度的所得稅費用。那1-3月份的所得稅費用,應該怎么處理呢,計算3月份本年利潤時要不要放在3月份當費用減掉
老師資產負債表的未分配利潤是付的79866.82而利潤表本年累計金額是付的47772.4,老師這兩者是什么關聯了
瑤柱,蝦米這些初級水產加工品稅率是9%嗎?
來個會分析心理的老師,我來這個新事務所是項目經理職位,來笫一天就上項目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕婚_始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經理給笫二次時,男經理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實,才今天繼續(xù)這樣?
老師,我們是洗浴,用10000元的門票頂賬了,這個收入是把票給對方就就確認,還是等對方來消費在確認