是的,自己填寫480 ,不是負數(shù),這個填寫是480正數(shù)
稅控盤維護費按表四和減免稅表都填了 。但是主表不顯示抵扣的費用。主表可以用手動填寫嗎
老師,我的稅控盤維護費這個月需要抵扣,附表四和減免表都填了,可主表還沒有自動生成數(shù)據(jù),手動填主表23行付480可以嗎
老師,我公司從這個月開始有銷項稅,以前都沒有,我2019年1月買了金稅盤,當月就填寫附表四減免但是當月沒有銷項稅,但是現(xiàn)在開始要繳稅了,填寫主表23欄,還需要重新第二次填寫附表四嗎
老師好。稅控盤維護費抵扣。我在表四減免表都填了,主表23行為啥沒數(shù)據(jù)呢?這個金額不能留抵?
老師您好當月報稅我填寫了增值稅附表4稅控設備遞減280元但是主表的23行應納稅抵減額我沒有填我可以下月報稅時將這個280元補填在主表里嗎我本月和下月均要繳稅
老師,請問生鮮公司,開出免稅普票,是不是對應的專票就不能抵扣
老師您好,甲公司有兩臺已提完折舊的設備在乙公司倉庫存放丟失,甲公司租賃乙公司倉庫,租賃合同約定乙公司有索賠責任,現(xiàn)在乙公司將索賠款項匯到甲公司銀行賬戶,甲公司應如何做賬務處理?
我司為被告方,支付給原告訴訟費款,計入什么科目
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術服務*軟件服務費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術服務*軟件服務費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結構沒有關系?
填正數(shù)就不能抵扣,交的稅款更多了,填負數(shù)才能抵扣
不是,你截圖給我看看,你主表
幫我看看
2151.3 你這個原則是需要交這么多的,現(xiàn)在交才1600左右了,那不是少了嗎,
就是因為我填了負480 才少了
填480就成了2631.3了
你這個截圖填寫是480 ,這個應納稅額是2151.3 現(xiàn)在需要交不是1671.3 這個不是少了嗎,
老師,我這480在減免稅明細表中,填在第幾列
2,3.4列這個,填寫3列這個
老師,我這480還是沒抵扣
這是哪填的不對,是不是減免表填的不對
現(xiàn)在是自動生成負480
你這個好奇怪,交稅看應補退稅額,你這個咋顯示不是這個?
正數(shù)才對,負數(shù)那個不對
http://www.shui5.cn/article/af/113903.html 這個是申報說明,你可以去看這個
我這個表填對沒有
對,這個是對的,你去看鏈接,我發(fā)給你填表操作示意圖,
老師,這個表填對沒有 我去年9月份買的稅控盤,當時沒有業(yè)務,沒抵扣,現(xiàn)在需要抵扣,這480還能抵扣嗎
我這主表咋就自動生成負480了
老師,麻煩你給我看看我哪出問題了
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23欄填寫480 ,減免表需要填寫2個,一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
你看看我附表四對嗎
附表四第二列填480的話,第三列成了960了
更不行了
你截圖,你填寫之后截圖,沒有問題,附表四第二列填480的話,第三列成了960了 主要是填寫第4列這個,填寫2個附表,