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老師,小規(guī)模2020年開了一張跨年的紅票 借 應付賬款 負數(shù) 貸 收入和稅 負數(shù) 借 成本 負數(shù) 貸 商品 負數(shù) 這樣對嗎,今年的匯算清繳我需要哪里調整嗎

2020-04-13 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-04-13 17:08

你這個啥情況,退貨嗎,還是啥

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快賬用戶7685 追問 2020-04-14 11:29

不是時抬頭信息給錯了,跨年了告訴我不對,對方?jīng)]入賬,年后給的我 老師,您看看我這我你情況應該怎樣處理,目前我還沒有匯算清繳

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齊紅老師 解答 2020-04-14 11:33

只是發(fā)票開錯,這個不是金額,那不做賬,你這個之前做收入,開紅字發(fā)票之后再開藍字,這個發(fā)票貼19年賬上就可以,

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快賬用戶7685 追問 2020-04-14 14:12

沒開藍票 相當于多開了收入票,然后跨年紅沖了

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齊紅老師 解答 2020-04-14 14:19

多開發(fā)票,你這個之前那個做收入需要納稅調減,這個,這個做借應收 負數(shù) 以前年度損益調整,貸銷項稅額 ,負數(shù),借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

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齊紅老師 解答 2020-04-14 14:20

多結轉成本,借庫存商品 貸以前年度損益調整

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你這個啥情況,退貨嗎,還是啥
2020-04-13
你好,很高興為你解答 在匯算前取得發(fā)票就不需要反沖了
2021-01-15
你好對的,是的,是這么做的
2023-02-14
小企業(yè)會計準則可以直接沖今年的收入, 也可以用利潤分配未分配利潤 但是他沒有以前年度損益調整。
2025-04-17
你好,把主營業(yè)務成本換成以前年度損益調整
2025-04-14
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