你這個啥情況,退貨嗎,還是啥
老師,小規(guī)模2020年開了一張跨年的紅票 借 應付賬款 負數(shù) 貸 收入和稅 負數(shù) 借 成本 負數(shù) 貸 商品 負數(shù) 這樣對嗎,今年的匯算清繳我需要哪里調整嗎
當年開了去年的負數(shù)發(fā)票,沖減當年收入,未用以前年度損益調整科目,負數(shù)發(fā)票分錄:借:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸:預收賬款,沒有成本,報表勾稽關系不正確,利潤表差一個負數(shù)發(fā)票的不含稅銷售額,需要調整嗎?
請問公司去年虛擬暫估原料生產(chǎn)入庫,開票銷售,今年開紅字銷售發(fā)票,紅沖收入的時候,也要紅沖成本吧,按正常結轉成本一直紅沖到原材料,對嗎,借主營業(yè)務成本負數(shù),貸庫存商品負數(shù),借庫存商品負數(shù)貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本負數(shù)貸原材料,借原材料負數(shù)貸應付賬款暫估。
小規(guī)模納稅人,去年開出去的發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是當時開多了,現(xiàn)在紅沖,是按原分錄紅字嗎?借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),銷項稅額負數(shù)。然后還需要沖成本或其他嗎?
老師,我現(xiàn)在要紅沖23年一筆收入發(fā)票,我的分錄24年記一筆借:調整以前年度損益調整 負數(shù)金額 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)金額 再在23年匯算清繳表上把收入改了 這樣操作對嗎老師
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師好,我公司去年人數(shù)平均超過30人沒有殘疾人,現(xiàn)在開始申報去年殘保金了,現(xiàn)在塞一個殘疾人進去還能免殘保金不
你好, 附表三6%稅率項目(不含金融商品轉讓)有金額,主表銷售額需要提現(xiàn)這筆錢嗎?
老師您好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時基礎信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)怎么填?
我司是制造電子元器件的,請問增值稅的稅負率是多少?
請問老師。作為交稅記賬憑證附件的是電子繳款憑證還是稅收完稅證明?在電子稅務局搜完稅憑證打印,出來的就是電子繳款憑證,不是稅收完稅證明,不知道要付哪個在記賬憑證后面
公司如果注銷了,別的公司欠我們的錢咋收呢?
不是時抬頭信息給錯了,跨年了告訴我不對,對方?jīng)]入賬,年后給的我 老師,您看看我這我你情況應該怎樣處理,目前我還沒有匯算清繳
只是發(fā)票開錯,這個不是金額,那不做賬,你這個之前做收入,開紅字發(fā)票之后再開藍字,這個發(fā)票貼19年賬上就可以,
沒開藍票 相當于多開了收入票,然后跨年紅沖了
多開發(fā)票,你這個之前那個做收入需要納稅調減,這個,這個做借應收 負數(shù) 以前年度損益調整,貸銷項稅額 ,負數(shù),借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
多結轉成本,借庫存商品 貸以前年度損益調整