不會 當月開了正數(shù) 然后紅沖之后是0 看下填寫的代碼號碼對不
開具紙制的增值稅普票紅沖錯誤,作廢掉了,次月再重新開具增值稅電子普票,再紅沖掉,稅費會再次扣除嗎? 電子普票紅沖時,代碼填寫好后,為什么下一步顯示的是灰色的,無法點擊?
老師請問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過,當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當時填報的時候應該把我已經交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經申報扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個問題,好在 去稅務大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢? 應該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
你好,周五的時候開了一張電子普票,但是因為信息開錯了需要重開,但是也沒有電子普票了,需要在電子稅務局申請領票,領票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗舊才可以申請領新票,我不小心把開錯的那一張也驗舊了,然后還在開票uk上把這張開錯的發(fā)票紅沖了,紅沖過之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開錯的發(fā)票給驗日了,不知道該怎么辦了!有沒有補救辦法!對賬上有什么影響嗎?我們是代賬公司,不知道會不會給客人帶來什么影響或損失
你好 咨詢您個問題 我開了電子普票A4紙打印出來后發(fā)現(xiàn)忘了填寫收款人 收款銀行賬號都填了 可以口頭告知嗎 還是有別的什么辦法? 發(fā)票上的內容一旦打印出來,就不能更改。收款人是發(fā)票的重要內容之一,如果沒有填寫,可能會影響到發(fā)票的有效性。 口頭告知并不能解決問題,因為發(fā)票是法定的財務憑證,需要完整、準確的信息。 如果你已經開具了發(fā)票但發(fā)現(xiàn)信息有誤,正確的做法是作廢這張發(fā)票,然后重新開具一張新的發(fā)票,確保所有信息都填寫正確。 謝謝 那我開錯了4張電子普票 是不是要先沖紅 再開具正確的藍色發(fā)票
老師開具紙質版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學堂里面稅控開票實戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開具紙質專票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→銷售方申請→填寫代碼、號碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負數(shù)發(fā)票填開→增值稅專用發(fā)票負數(shù)→點擊文件夾圖標→選擇紅色信息表→打開→確定 ,但是開具電子紅字專票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→購買方申請→未抵扣→填寫代碼/號碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進入開具→開具。這個不用下載,然后再進入負數(shù)發(fā)票填開嗎
老師,每小時加班費按基本工資計算的嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人季度申報銷售額在27-30萬會有風險預警嗎?
請問銷售農產品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準備成本了,但是這種情況的話,分紅個稅有優(yōu)惠嗎
老師,請幫忙解析一下這個題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入,請問老師附件怎么寫呀?請老師寫一個模板?因為我們付物流少付0.38元,多付電費0.42元,請問老師附件是什么?
請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進項稅這種情況,我看網上說有什么納稅調整,當月不申報等下個月一起申報,這樣可以嗎?
這個是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費用明細,這里面的比例是不是有問題
老師,資本公積不是可以彌補虧損的嗎?
對于投房出售的分錄,問:公允價值變動和公允價值變動損益區(qū)別是什么?我理解的好像是同一個意思,分錄中是不是重復轉了其他業(yè)務成本?