對(duì)的,是的,它兩個(gè)是一樣的。
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
13.宏達(dá)電冰箱廠,為增值稅一般納稅人,2021年10月分別發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),均按稅法規(guī)定取得和開具相關(guān)票據(jù),請(qǐng)分別說明以下銷售方式增值稅納稅規(guī)定,并計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)納增值稅額。(5)當(dāng)月向丁商場(chǎng)銷售A型電冰箱共200臺(tái)。商場(chǎng)在對(duì)外銷售時(shí)發(fā)現(xiàn),有3臺(tái)商品存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題,商場(chǎng)當(dāng)即要求退貨,并在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,該電冰箱廠當(dāng)天將電冰箱收回,并向商場(chǎng)開具了紅字專用發(fā)票后退回貨款。(6)向戊商場(chǎng)賒銷A型電冰箱80臺(tái),合同約定3個(gè)月內(nèi)付清全款,協(xié)議當(dāng)日提貨,向商場(chǎng)開具了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)本月共發(fā)生可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額300000元(含從丙單位換入原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)。另外,上述增值稅專用發(fā)票均已通過勾選確認(rèn)。
你好,我收到的增值稅電子專用發(fā)票已抵扣,但后面發(fā)生銷售退回,然后我就進(jìn)去發(fā)票管理系統(tǒng)填開紅字發(fā)票信息表,也已審核通過有信息表編號(hào),但銷售方后面開紅字發(fā)票時(shí)顯示原票已認(rèn)證,是否是他填紅字信息表時(shí)選了銷售方申請(qǐng),因?yàn)槲铱此慕貓D其他說明信息寫的是銷售方申請(qǐng)
老師我在聽開具紅字專用發(fā)票那,增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載,出現(xiàn)演示系統(tǒng)不能下載,到下一步負(fù)數(shù)發(fā)票填開那,打開紅字信息表文件,點(diǎn)擊出現(xiàn)請(qǐng)先下載紅字發(fā)票再導(dǎo)入。這步不操作,我想操作下一個(gè)內(nèi)容還操作不了
老師開具紙質(zhì)版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學(xué)堂里面稅控開票實(shí)戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開具紙質(zhì)專票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→銷售方申請(qǐng)→填寫代碼、號(hào)碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負(fù)數(shù)發(fā)票填開→增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)→點(diǎn)擊文件夾圖標(biāo)→選擇紅色信息表→打開→確定 ,但是開具電子紅字專票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→購買方申請(qǐng)→未抵扣→填寫代碼/號(hào)碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進(jìn)入開具→開具。這個(gè)不用下載,然后再進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
一樣的步驟?但是上面寫的不一樣呀,紅字專票電子的不用進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開呀,是也可以進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票 填開,跟紙質(zhì)一樣的步驟是嘛?然后紙質(zhì)紅字專票也可以在紅字信息表查詢找到那張發(fā)票然后進(jìn)行開具是嘛?老師我是實(shí)操小白,麻煩詳細(xì)解答一下,謝謝
需要的,需要負(fù)數(shù)發(fā)票填開呀 電子發(fā)票也得填寫負(fù)數(shù)啊,你是在開票盤里面的嗎?
麻煩您看清我的問題好嗎?您有看我上面第一次發(fā)的嗎?詳細(xì)看下好嗎,那個(gè)學(xué)堂實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)就沒有進(jìn)行進(jìn)入到負(fù)數(shù)填開,然后進(jìn)行導(dǎo)入,麻煩你仔細(xì)看清楚好嗎?
你好,電子發(fā)票只不過是換了個(gè)名稱,它是進(jìn)入開具,它不是負(fù)數(shù)開具啊,但是他是不是也是開附屬發(fā)票,我以為你問的是開負(fù)數(shù)發(fā)票。 不知道你是在這摳字眼 問 明細(xì)不一樣進(jìn)入開具
電子專票紅沖要進(jìn)入開具負(fù)數(shù)?紙質(zhì)專票紅沖要進(jìn)入發(fā)票管理——負(fù)數(shù)發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)?紙質(zhì)專票紅沖可以直接進(jìn)入開具嗎?不通過負(fù)數(shù)發(fā)票填開這個(gè)界面
紙質(zhì)的是負(fù)數(shù)發(fā)票開具 你這個(gè)是紙質(zhì)的