你開發(fā)票開多少,這個發(fā)票是1% 那這個就是不含稅銷售額*1% 你這個填寫減免表這個是不含稅銷售*2% ,不含稅=含稅/(1%2B1%)
老師,我想問下,這回小規(guī)模減2%增值稅,我們在計算銷售收入時是按3%還是1%
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是按1算增值稅嗎,我們確認(rèn)收入的時候,稅額是按3呢還是1呢
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模增值稅減按1%,那確認(rèn)收入時是按3%還是按1%計算呢?
老師您好,我想問下今年小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率,為什么我們公司的還是3%?這個怎么去判斷?
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人如果開3%專票,現(xiàn)在征收率3%不是減按1%么,那么交增值稅的時候是按1%交還是按3%交呢
老師,個人交到公司代交的怎么做賬?
我想問問。中級會計實務(wù)計算題。有沒有具體步驟。比如我今天學(xué)存貨。好多格式。差不多一樣。只是帶數(shù)字進(jìn)去。
老師 公司被稽查了 有少報收入 是公司少給會計數(shù)據(jù)了 會計要承擔(dān)什么責(zé)任
農(nóng)村專業(yè)合作社使用專項款購買固定資產(chǎn)需要提折舊嗎?折舊分錄怎么寫?
老師,2024年買的一家不在同市區(qū)的公司,變更了法人,股東,企業(yè)名稱,現(xiàn)新企業(yè)做年審,不涉及買之前的變更吧?只是做新公司名稱的年檢吧?
李先生每月稅后工資為16130元,年終獎50000元(稅后)。李太太每年工資114000元(稅后),年終獎為20000元(稅后)?,F(xiàn)居住的房子購買于2012年,現(xiàn)價750000元;代步轎車現(xiàn)價310000元;李先生在1年前以150000元購買了10000股A股,現(xiàn)在股票賬戶中的金額減少了20%;李太太了年前購買了90000元的某國債至今市值已增加了15%?,F(xiàn)家庭有現(xiàn)金5500元,活期35000元,2年前購買的5年期定期60000元。家庭支出如下:(1當(dāng)前居住的房子購買于2012年1月,至今房子市值已上漲了25%。采用商業(yè)貨款,首付3成,貨款利率為5.5%,貸款期限為10年,還款方式為等額本息,從購買當(dāng)月即開始還款。全家平均每年的日常生活支出為50400元;每月的醫(yī)療費用是700元;每年的置裝費用為4000元;每年的汽車費月約為3000元;李先生加入了一個臺球俱樂部,每年的費用為6000元;李太太報班學(xué)習(xí)亨飪,每年的學(xué)費為4500元。除了房貸沒有其他貸款,夫婦除了五險一金沒有其他商業(yè)保險,為兒子購買一份保額150000元少兒商業(yè)保險,每年保費5400元能不能給出房貸那個數(shù)的具體計算步驟
你好老師 個體戶經(jīng)營超市裝修房屋材料費裝修費維修費會計分錄怎么做
公司收購農(nóng)產(chǎn)品可以直接開具免稅發(fā)票嗎?
在編制合并報表時甲與乙公司屬于非統(tǒng)一控制下的企業(yè)合并然后公允價值和賬面價值沒有差額,合并后發(fā)生的內(nèi)部交易是不是都不影響利潤當(dāng)年時間的凈利潤。每一次看到內(nèi)部交易時都忍不住要調(diào)整凈利潤。
倉庫定制的紙箱計入什么費用
那我看到申報表上說那個銷售收入是按3%,我又改成3%的不含稅收入,我真是改來改去,不知道如何填了
第一欄是1.2月不含稅+3月1個點的不含稅嗎?還有第12欄是填減免2個點的應(yīng)交稅是嗎?
合計不含稅銷售額到底多少,你這個?你不清楚,你就說你開3% 多少,開1% 多少?》含稅多少
季度收入按3%的收入是294240.77,第3個月按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個數(shù)填,我做賬時做的收入是按第二個數(shù)做的
看這個又覺得銷售收入應(yīng)該是全按3%填,然后2%填在第12行,請問群里的同行們,你們是怎么填的這個數(shù)呢?
你給這個是不含稅?合計超過30萬,1行填寫590632.92,296392.15*2%填寫減免表中,2,3,4列,和主表 本期應(yīng)納稅額減征額
老師合計沒超過30萬,
季度收入按3%的收入是294240.77,按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個數(shù)填,我做賬時做的收入是按第二個數(shù)做的
伍拾玖萬零陸佰叁拾貳元玖角貳分 合計銷售額,超過30萬啊,伍拾玖萬?
你看錯意思了,我們一共才29萬多銷售額不含稅的
那兩個數(shù)不一樣,第二個數(shù)據(jù)是3月份的銷售額按1%再加1和2月的銷售額得來的
我問是分開,不含稅多少,1%多少,3%多少,
你告訴我合計沒有用,這個合計弄不出來申報,專票多少,普通發(fā)票多少,
3%:185596.11不含稅……1%:110796.04..沒有開專票
合計沒有超過30萬,那這個合計不含稅填寫10行就可以,1行和3行不填寫,后續(xù)小微企業(yè)免稅額,這個自動生成按3% 不管就可以,http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html
我這樣填,本期免稅額也有數(shù)據(jù),還是顯示要交6000多稅,應(yīng)該是不用交稅才對,第一行和第三行不用填嗎?
第一行和第三行不用填 是的
第一行和第三行不填后,這個就是負(fù)數(shù),這個是可以留抵嗎
18欄這個數(shù)據(jù)刪除這個不要
第一行和第三行是因為沒達(dá)到30萬所以不用填是吧,不用交稅,所以減免的那個稅也不要填,填了就是還有留抵稅了是吧[呲牙] 那減免申報明細(xì)表那個減免稅還是要填上吧?
是的,那減免申報明細(xì)表那個減免稅還是要填上吧? 這個不需要填寫,不交稅不填寫這個