你開發(fā)票開多少,這個發(fā)票是1% 那這個就是不含稅銷售額*1% 你這個填寫減免表這個是不含稅銷售*2% ,不含稅=含稅/(1%2B1%)
老師,我想問下,這回小規(guī)模減2%增值稅,我們在計(jì)算銷售收入時(shí)是按3%還是1%
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是按1算增值稅嗎,我們確認(rèn)收入的時(shí)候,稅額是按3呢還是1呢
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模增值稅減按1%,那確認(rèn)收入時(shí)是按3%還是按1%計(jì)算呢?
老師您好,我想問下今年小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率,為什么我們公司的還是3%?這個怎么去判斷?
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人如果開3%專票,現(xiàn)在征收率3%不是減按1%么,那么交增值稅的時(shí)候是按1%交還是按3%交呢
老師這道題進(jìn)項(xiàng)稅為什么不算應(yīng)稅和免稅銷售比來減進(jìn)項(xiàng)稅
單位制造變動成本不等于變動成本? 目標(biāo)利潤為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運(yùn)資金沒有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
那我看到申報(bào)表上說那個銷售收入是按3%,我又改成3%的不含稅收入,我真是改來改去,不知道如何填了
第一欄是1.2月不含稅+3月1個點(diǎn)的不含稅嗎?還有第12欄是填減免2個點(diǎn)的應(yīng)交稅是嗎?
合計(jì)不含稅銷售額到底多少,你這個?你不清楚,你就說你開3% 多少,開1% 多少?》含稅多少
季度收入按3%的收入是294240.77,第3個月按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個數(shù)填,我做賬時(shí)做的收入是按第二個數(shù)做的
看這個又覺得銷售收入應(yīng)該是全按3%填,然后2%填在第12行,請問群里的同行們,你們是怎么填的這個數(shù)呢?
你給這個是不含稅?合計(jì)超過30萬,1行填寫590632.92,296392.15*2%填寫減免表中,2,3,4列,和主表 本期應(yīng)納稅額減征額
老師合計(jì)沒超過30萬,
季度收入按3%的收入是294240.77,按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個數(shù)填,我做賬時(shí)做的收入是按第二個數(shù)做的
伍拾玖萬零陸佰叁拾貳元玖角貳分 合計(jì)銷售額,超過30萬啊,伍拾玖萬?
你看錯意思了,我們一共才29萬多銷售額不含稅的
那兩個數(shù)不一樣,第二個數(shù)據(jù)是3月份的銷售額按1%再加1和2月的銷售額得來的
我問是分開,不含稅多少,1%多少,3%多少,
你告訴我合計(jì)沒有用,這個合計(jì)弄不出來申報(bào),專票多少,普通發(fā)票多少,
3%:185596.11不含稅……1%:110796.04..沒有開專票
合計(jì)沒有超過30萬,那這個合計(jì)不含稅填寫10行就可以,1行和3行不填寫,后續(xù)小微企業(yè)免稅額,這個自動生成按3% 不管就可以,http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html
我這樣填,本期免稅額也有數(shù)據(jù),還是顯示要交6000多稅,應(yīng)該是不用交稅才對,第一行和第三行不用填嗎?
第一行和第三行不用填 是的
第一行和第三行不填后,這個就是負(fù)數(shù),這個是可以留抵嗎
18欄這個數(shù)據(jù)刪除這個不要
第一行和第三行是因?yàn)闆]達(dá)到30萬所以不用填是吧,不用交稅,所以減免的那個稅也不要填,填了就是還有留抵稅了是吧[呲牙] 那減免申報(bào)明細(xì)表那個減免稅還是要填上吧?
是的,那減免申報(bào)明細(xì)表那個減免稅還是要填上吧? 這個不需要填寫,不交稅不填寫這個