你開發(fā)票開多少,這個(gè)發(fā)票是1% 那這個(gè)就是不含稅銷售額*1% 你這個(gè)填寫減免表這個(gè)是不含稅銷售*2% ,不含稅=含稅/(1%2B1%)

老師,我想問(wèn)下,這回小規(guī)模減2%增值稅,我們?cè)谟?jì)算銷售收入時(shí)是按3%還是1%
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是按1算增值稅嗎,我們確認(rèn)收入的時(shí)候,稅額是按3呢還是1呢
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模增值稅減按1%,那確認(rèn)收入時(shí)是按3%還是按1%計(jì)算呢?
老師您好,我想問(wèn)下今年小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率,為什么我們公司的還是3%?這個(gè)怎么去判斷?
老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人如果開3%專票,現(xiàn)在征收率3%不是減按1%么,那么交增值稅的時(shí)候是按1%交還是按3%交呢
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說(shuō)能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


那我看到申報(bào)表上說(shuō)那個(gè)銷售收入是按3%,我又改成3%的不含稅收入,我真是改來(lái)改去,不知道如何填了
第一欄是1.2月不含稅+3月1個(gè)點(diǎn)的不含稅嗎?還有第12欄是填減免2個(gè)點(diǎn)的應(yīng)交稅是嗎?
合計(jì)不含稅銷售額到底多少,你這個(gè)?你不清楚,你就說(shuō)你開3% 多少,開1% 多少?》含稅多少
季度收入按3%的收入是294240.77,第3個(gè)月按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個(gè)數(shù)填,我做賬時(shí)做的收入是按第二個(gè)數(shù)做的
看這個(gè)又覺得銷售收入應(yīng)該是全按3%填,然后2%填在第12行,請(qǐng)問(wèn)群里的同行們,你們是怎么填的這個(gè)數(shù)呢?
你給這個(gè)是不含稅?合計(jì)超過(guò)30萬(wàn),1行填寫590632.92,296392.15*2%填寫減免表中,2,3,4列,和主表 本期應(yīng)納稅額減征額
老師合計(jì)沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),
季度收入按3%的收入是294240.77,按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個(gè)數(shù)填,我做賬時(shí)做的收入是按第二個(gè)數(shù)做的
伍拾玖萬(wàn)零陸佰叁拾貳元玖角貳分 合計(jì)銷售額,超過(guò)30萬(wàn)啊,伍拾玖萬(wàn)?
你看錯(cuò)意思了,我們一共才29萬(wàn)多銷售額不含稅的
那兩個(gè)數(shù)不一樣,第二個(gè)數(shù)據(jù)是3月份的銷售額按1%再加1和2月的銷售額得來(lái)的
我問(wèn)是分開,不含稅多少,1%多少,3%多少,
你告訴我合計(jì)沒(méi)有用,這個(gè)合計(jì)弄不出來(lái)申報(bào),專票多少,普通發(fā)票多少,
3%:185596.11不含稅……1%:110796.04..沒(méi)有開專票
合計(jì)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),那這個(gè)合計(jì)不含稅填寫10行就可以,1行和3行不填寫,后續(xù)小微企業(yè)免稅額,這個(gè)自動(dòng)生成按3% 不管就可以,http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html
我這樣填,本期免稅額也有數(shù)據(jù),還是顯示要交6000多稅,應(yīng)該是不用交稅才對(duì),第一行和第三行不用填嗎?
第一行和第三行不用填 是的
第一行和第三行不填后,這個(gè)就是負(fù)數(shù),這個(gè)是可以留抵嗎
18欄這個(gè)數(shù)據(jù)刪除這個(gè)不要
第一行和第三行是因?yàn)闆](méi)達(dá)到30萬(wàn)所以不用填是吧,不用交稅,所以減免的那個(gè)稅也不要填,填了就是還有留抵稅了是吧[呲牙] 那減免申報(bào)明細(xì)表那個(gè)減免稅還是要填上吧?
是的,那減免申報(bào)明細(xì)表那個(gè)減免稅還是要填上吧? 這個(gè)不需要填寫,不交稅不填寫這個(gè)