你開發(fā)票開多少,這個(gè)發(fā)票是1% 那這個(gè)就是不含稅銷售額*1% 你這個(gè)填寫減免表這個(gè)是不含稅銷售*2% ,不含稅=含稅/(1%2B1%)
老師,我想問下,這回小規(guī)模減2%增值稅,我們?cè)谟?jì)算銷售收入時(shí)是按3%還是1%
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是按1算增值稅嗎,我們確認(rèn)收入的時(shí)候,稅額是按3呢還是1呢
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模增值稅減按1%,那確認(rèn)收入時(shí)是按3%還是按1%計(jì)算呢?
老師您好,我想問下今年小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率,為什么我們公司的還是3%?這個(gè)怎么去判斷?
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人如果開3%專票,現(xiàn)在征收率3%不是減按1%么,那么交增值稅的時(shí)候是按1%交還是按3%交呢
請(qǐng)問一下怎么理解第四問,不需要考慮第四個(gè)員工激勵(lì)收回的普通股嗎?
企業(yè)建廠房,外購電梯入固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師,你好,請(qǐng)問學(xué)堂可以下用利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表編制現(xiàn)金流量表的公式表格嗎?
老師,互貿(mào)區(qū)的意義是什么?商品出了互貿(mào)區(qū)不都要正常交稅的嗎?
行李箱模具費(fèi)用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對(duì)方提供服務(wù),這個(gè)是計(jì)入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會(huì)計(jì)分錄怎么寫用計(jì)增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會(huì)計(jì)分錄嗎
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。?! 1、老師請(qǐng)幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請(qǐng)補(bǔ)充附件解讀重點(diǎn)欄和指標(biāo)問題欄、影響程度欄、行動(dòng)建議欄、責(zé)任部門欄,這些從報(bào)表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實(shí)是本月的,可以讓其他部門寫補(bǔ)單申請(qǐng)單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補(bǔ)單到當(dāng)月
老師請(qǐng)問跟銀行的貸款利息,銀行開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老師,其他貨幣基金,表格里有提到銀行匯票存款是什么意思?是銀行承兌匯票嗎?是開出去的銀行承兌匯票還是收到的銀行承兌匯票。那信用證屬于哪個(gè)科目,還有開承兌,開信用證的保證金屬于哪個(gè)科目?
老師 固定資產(chǎn)記賬金額記多了 要怎么做賬務(wù)處理
那我看到申報(bào)表上說那個(gè)銷售收入是按3%,我又改成3%的不含稅收入,我真是改來改去,不知道如何填了
第一欄是1.2月不含稅+3月1個(gè)點(diǎn)的不含稅嗎?還有第12欄是填減免2個(gè)點(diǎn)的應(yīng)交稅是嗎?
合計(jì)不含稅銷售額到底多少,你這個(gè)?你不清楚,你就說你開3% 多少,開1% 多少?》含稅多少
季度收入按3%的收入是294240.77,第3個(gè)月按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個(gè)數(shù)填,我做賬時(shí)做的收入是按第二個(gè)數(shù)做的
看這個(gè)又覺得銷售收入應(yīng)該是全按3%填,然后2%填在第12行,請(qǐng)問群里的同行們,你們是怎么填的這個(gè)數(shù)呢?
你給這個(gè)是不含稅?合計(jì)超過30萬,1行填寫590632.92,296392.15*2%填寫減免表中,2,3,4列,和主表 本期應(yīng)納稅額減征額
老師合計(jì)沒超過30萬,
季度收入按3%的收入是294240.77,按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個(gè)數(shù)填,我做賬時(shí)做的收入是按第二個(gè)數(shù)做的
伍拾玖萬零陸佰叁拾貳元玖角貳分 合計(jì)銷售額,超過30萬啊,伍拾玖萬?
你看錯(cuò)意思了,我們一共才29萬多銷售額不含稅的
那兩個(gè)數(shù)不一樣,第二個(gè)數(shù)據(jù)是3月份的銷售額按1%再加1和2月的銷售額得來的
我問是分開,不含稅多少,1%多少,3%多少,
你告訴我合計(jì)沒有用,這個(gè)合計(jì)弄不出來申報(bào),專票多少,普通發(fā)票多少,
3%:185596.11不含稅……1%:110796.04..沒有開專票
合計(jì)沒有超過30萬,那這個(gè)合計(jì)不含稅填寫10行就可以,1行和3行不填寫,后續(xù)小微企業(yè)免稅額,這個(gè)自動(dòng)生成按3% 不管就可以,http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html
我這樣填,本期免稅額也有數(shù)據(jù),還是顯示要交6000多稅,應(yīng)該是不用交稅才對(duì),第一行和第三行不用填嗎?
第一行和第三行不用填 是的
第一行和第三行不填后,這個(gè)就是負(fù)數(shù),這個(gè)是可以留抵嗎
18欄這個(gè)數(shù)據(jù)刪除這個(gè)不要
第一行和第三行是因?yàn)闆]達(dá)到30萬所以不用填是吧,不用交稅,所以減免的那個(gè)稅也不要填,填了就是還有留抵稅了是吧[呲牙] 那減免申報(bào)明細(xì)表那個(gè)減免稅還是要填上吧?
是的,那減免申報(bào)明細(xì)表那個(gè)減免稅還是要填上吧? 這個(gè)不需要填寫,不交稅不填寫這個(gè)