你好! 適用簡易計稅方法計稅的納稅人的分包工程才可以扣除分包款。

請教一個問題,比如老板的朋友以我們公司和甲方簽了一個300萬的合同,簡易征收項目3%,我們將290萬轉(zhuǎn)給他,他給我們開290的票,我們可以拿這個290萬的發(fā)票差額征稅嗎?只交10萬的增值稅嗎
我們公司在外地做了一項工程,工程項目比較大,甲方發(fā)包給我們,我們做為乙方,然后又發(fā)包給幾個比較小規(guī)模的同行,我們給甲方開了150萬發(fā)票,我們的各分包給我們開了70萬的合計,我們屬于建筑服務(wù),可以差額計稅,現(xiàn)在甲方要求我們?nèi)ロ椖克诘亟辉鲋刀?,?80萬不是屬于我們的,這個80萬的增值稅怎么交
我們建筑勞務(wù)公司,我們現(xiàn)在項目是簡易征收的。還可以差額征收嗎?。假如我們開給總包200萬的勞務(wù)費發(fā)票(簡易計稅的3個點發(fā)票),我們收到班組長代開的勞務(wù)發(fā)票100萬,那計算增值稅的時候可以按照200-100來計算,對不對
老師,我們公司老板、老板的盆友,還有另一家公司這三方合租一塊場地15萬,但是租賃合同簽的是我們公司,我們也是全額付款15萬,出租方全額開發(fā)票給我們,然后和我們合租的企業(yè)對公付錢付錢給我們8萬,我們在開租賃發(fā)票給他,我們老板的盆友就不需要我們開發(fā)票,錢也是對公付給我們5萬,因為我們公司是小規(guī)模的,這樣做就享受不到30萬免征額了,請問有什么辦法處理這個問題
老師,請問,我們是小規(guī)模公司,有勞務(wù)分包。我和甲方合同共300萬,但是我們這個季度只給開了50萬。我們分包出去100萬,但只收到20萬的分包發(fā)票。這種情況怎么差額征稅呢?
調(diào)表不調(diào)賬是什么意思?怎么操作
公司有兩家企業(yè),工資也拆成了兩份發(fā)放,但是醫(yī)社保只在一家里扣除,請問兩家都需要扣繳個稅嗎??會沖突嗎??
老師您好,我們有個員工,稅前工資3000元,上社保公積金,發(fā)工資,就是這全部的錢都是屬于自己承擔,這部分錢可以操作的轉(zhuǎn)給股東,股東當借款轉(zhuǎn)到公戶么
物業(yè)管理費可以等發(fā)票開過來再做賬嗎,還是每月先計提
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),增值稅簡易計稅稅率5%的,增值稅預(yù)繳稅率是多少
增值稅稅率都有哪些?分別對應(yīng)什么類的項目
老師 我們是建筑公司總包 對方是分包 合同總金額200萬 對方付款150萬 另外50萬以房抵債 對方要求我們開200萬發(fā)票 ?我們可以只開150萬嗎?這50萬的還要開發(fā)票嗎?50萬開的話要求對方開什么
老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負大概多少
老師,適用小企業(yè)會計準則的,如果要調(diào)賬的話,是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎?
老師,您好!請問期末余額是指上一年公司銀行賬戶余額是嗎?