你好! 適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的納稅人的分包工程才可以扣除分包款。
請教一個問題,比如老板的朋友以我們公司和甲方簽了一個300萬的合同,簡易征收項(xiàng)目3%,我們將290萬轉(zhuǎn)給他,他給我們開290的票,我們可以拿這個290萬的發(fā)票差額征稅嗎?只交10萬的增值稅嗎
我們公司在外地做了一項(xiàng)工程,工程項(xiàng)目比較大,甲方發(fā)包給我們,我們做為乙方,然后又發(fā)包給幾個比較小規(guī)模的同行,我們給甲方開了150萬發(fā)票,我們的各分包給我們開了70萬的合計(jì),我們屬于建筑服務(wù),可以差額計(jì)稅,現(xiàn)在甲方要求我們?nèi)ロ?xiàng)目所在地交增值稅,那?80萬不是屬于我們的,這個80萬的增值稅怎么交
我們建筑勞務(wù)公司,我們現(xiàn)在項(xiàng)目是簡易征收的。還可以差額征收嗎?。假如我們開給總包200萬的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(簡易計(jì)稅的3個點(diǎn)發(fā)票),我們收到班組長代開的勞務(wù)發(fā)票100萬,那計(jì)算增值稅的時候可以按照200-100來計(jì)算,對不對
老師,我們公司老板、老板的盆友,還有另一家公司這三方合租一塊場地15萬,但是租賃合同簽的是我們公司,我們也是全額付款15萬,出租方全額開發(fā)票給我們,然后和我們合租的企業(yè)對公付錢付錢給我們8萬,我們在開租賃發(fā)票給他,我們老板的盆友就不需要我們開發(fā)票,錢也是對公付給我們5萬,因?yàn)槲覀児臼切∫?guī)模的,這樣做就享受不到30萬免征額了,請問有什么辦法處理這個問題
老師,請問,我們是小規(guī)模公司,有勞務(wù)分包。我和甲方合同共300萬,但是我們這個季度只給開了50萬。我們分包出去100萬,但只收到20萬的分包發(fā)票。這種情況怎么差額征稅呢?
老師,勞務(wù)分包公司項(xiàng)目結(jié)束暫時沒活了,這些交著社保的人員可以抽調(diào)到勞務(wù)派遣公司干活嗎?(2)這些人的工資怎么在派遣公司發(fā)放?
老師 融租租賃問題 老師誰會 給我說一下唄
請問:非盈利企業(yè)業(yè)務(wù)活動表,凈資產(chǎn)變動,是正數(shù),是盈利嗎,不懂?
之前開票的型號Ace 還有3臺庫存現(xiàn)在型號變成acei 了,可以玩工廠出一個情況說明蓋章嗎?直接開票開acei 的機(jī)型出去嗎
那不用管比例么 就是建筑行業(yè):不是要看那個料工費(fèi)的比例
甲占乙公司不是80%嗎?為什么不是1050-6500*80%*20*+1000*80%*20=170呢?
老師您好,公司想做法人變更,減資,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,最急的是法人變更,想請問一下,法人變更可以跟減資同步進(jìn)行嗎? 減資一般需要公示,會影響法人變更的時間嗎? 還是一步一步來,謝謝
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因