你好,先去注銷稅務(wù)再去注銷工商
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年11月份注冊(cè)的企業(yè),一直沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù),稅務(wù)那邊都是零申報(bào),現(xiàn)考慮注銷企業(yè),應(yīng)該怎么注銷
老師,去年8月份我們剛新注冊(cè)了一個(gè)新公司,是一般納稅人,雖然稅務(wù)登記信息表上的開(kāi)業(yè)設(shè)立時(shí)間是8月份,但一直沒(méi)有過(guò)業(yè)務(wù)往來(lái),所以一直都是零申報(bào),那么企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表是不是也是做零申報(bào)呢
請(qǐng)問(wèn)郭老師:昨天剛?cè)ヒ患医ㄖ趧?wù)分包企業(yè),現(xiàn)有一個(gè)項(xiàng)目在興寧區(qū),公司注冊(cè)地在江南區(qū),有外經(jīng)證。1、6月份零申報(bào),7月份沒(méi)開(kāi)票應(yīng)該也是零申報(bào)?2、8月份有開(kāi)票,稅率是9%,稅金是27000元,沒(méi)有銷項(xiàng)稅,到時(shí)間申報(bào)8月份賬,假如沒(méi)有其他業(yè)務(wù)發(fā)生,怎么申報(bào),有沒(méi)有考慮預(yù)交增值稅,附加說(shuō),印花稅,企業(yè)所得稅等,如果涉及到預(yù)交怎么申報(bào)?
企業(yè)8月1日剛注冊(cè)的,8月份沒(méi)有任何支出和收入,報(bào)稅得話是零申報(bào),那請(qǐng)問(wèn)下上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填呢?是都填零嗎?
去年12月份拿的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,但一直都還沒(méi)有營(yíng)業(yè),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎樣處理?之前2個(gè)季度都是零申報(bào)的,稅局那邊說(shuō)不可以這樣零申報(bào),現(xiàn)在還是沒(méi)有營(yíng)業(yè),今季度應(yīng)該怎樣做呢?
公司開(kāi)工資,算有票支出還是無(wú)票支出?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?