你好,個人覺得應(yīng)是題的數(shù)據(jù)給錯了,因為已知條件是沒有關(guān)于這差額200的信息的。所以如果是做練習可以按票據(jù)金額23400做
老師,第一題和第四題怎么做呀?當價款加增值稅不等于面值時 分錄怎么做呀?
請問老師,第一題和第四題怎么做呀?當價款加增值稅不等于面值時 分錄怎么做呀?
老師您在嗎,咨詢個問題增值稅附加稅當時加多了,現(xiàn)在銀行退稅了,會計分錄該怎么做呀
老師你好,請問2019年11月收到賬款4000元,不需要開票,第四季度已經(jīng)做了無票收入申報增值稅,當時是季度不到30萬,免增值稅,當時沒做賬務(wù)處理,這個月才發(fā)現(xiàn)請問具體分錄怎么樣做?
請問老師,建筑業(yè)一般納稅人,在做預(yù)繳稅的時候分錄怎么做呀?預(yù)繳的增值稅和附加稅,單筆分錄舊作結(jié)轉(zhuǎn)嗎?然后怎么做呀?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運輸公司承接教育局的校車接送小學生業(yè)務(wù),得到的財政補貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費,我這個憑證要怎么做呢
老師 那如何做會計分錄呢?記貸方都不相等呀
如果按票據(jù)金額的話
你好,按票據(jù)金額做,價款是20000元,稅是3400元。