你好 銷售商品,借;應(yīng)收賬款339萬 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 300萬, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)39萬 當(dāng)月收回已作壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款3萬,借;銀行存款3萬,貸;壞賬準備3萬
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年12月初應(yīng)收賬款余額為1500萬元,當(dāng)月賒銷商品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300萬元,增值稅稅額為39萬元。當(dāng)月收回已作壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款3萬元,存入銀行。甲公司根據(jù)應(yīng)收賬款余額百分比法計提壞賬準備,計提比例為5%。不考慮其他因素,甲公司2019年12月31日“壞賬準備”賬戶應(yīng)有金額為()萬元。為什么不加3萬元
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年12月初應(yīng)收賬款余額為1500萬元,當(dāng)月賒銷商品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300萬元,增值稅稅額為39萬元。當(dāng)月收回已作壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款3萬...
?2019年12月31日,甲股份有限公司(以下簡稱“甲公司”)“應(yīng)收賬款”賬戶借方余額為500萬元,全部為向戊公司賒銷商品應(yīng)收的貨款,“壞賬準備”賬戶貸方余額為5萬元,“應(yīng)收票據(jù)”賬戶無余額。 ?甲公司2020年有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下: ?(1)1月8日,向乙公司賒銷一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為1 000萬元,增值稅稅額為130萬元,合同規(guī)定的收款日期為2020年12月8日。該商
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年6月30日,甲公司“應(yīng)收賬款——A公司”明細科目借方余額為30萬元,“應(yīng)收賬款——B公司”明細科目貸方余額為50萬元,“壞賬準備”科目貸方余額為2萬元。甲公司未設(shè)置“預(yù)收賬款”科目。2021年7月,甲公司發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)5日,向A公司銷售某產(chǎn)品5000件,商品標價25萬元,因A公司批量購買,給予5萬元商業(yè)折扣,甲公司向A公司開具增值稅專用發(fā)票注明的價款為20萬元,增值稅稅額2.6萬元,產(chǎn)品已發(fā)出且符合收入確認條件,款項尚未收到。(2)15日,將閑置設(shè)備租賃給B公司,開具增值稅專用發(fā)票注明的價款120萬元,增值稅稅額15.6萬元。上月已預(yù)收B公司定金50萬元,其余款項尚未收回,該租賃符合收入確認條件。(3)25日,收回上年度已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的C公司應(yīng)收賬款4萬元,款項存入銀行。(4)31日,經(jīng)信用減值測試,本月應(yīng)沖減壞賬準備的金額為4萬元。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。2020年12月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬元,“壞賬準備”科目貸方余額為25萬元,該公司通過對應(yīng)收款項的信用風(fēng)險特征進行分析,確定計提壞賬準備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)12月5日,向乙公司賒銷商品一批,按商品價目表標明的價格計算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。滿足收人確認條件。(2)12月9日,因客戶破產(chǎn),有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認為壞賬(3)12月11日,收到乙公司前欠的銷貨款500萬元,存入銀行。(4)12月21日,收到已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行。(5)12月30日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為100萬元,增值稅稅額為13萬元,滿足收人確認條件。要求:根據(jù)上述資料,回答下列小題。(1)12月5日發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)
請問老師,甲單位是飯店,把1層的房屋有的出租給餐廳,小賣店,但是水費單獨朝餐廳和小賣店收取的,水費發(fā)票是自來水公司統(tǒng)一開給甲飯店,污水處理不征稅3元每立方米、水資源非財政票據(jù)2.3元每立方米、自來水4.07元每立方米(不含稅),合計含稅9.5元每立方米。收取餐廳和小賣部也是9.5元每立方米,給對方開的餐廳開的專票9.5元含稅(每立方米),給小賣店開的普票9.5元,每立方米。收到的水費做收入,申報的時候按照3%開票的全額申報。一直都是這樣操作的。請問正確么?
老師,小規(guī)模納稅人季度開票不超過30萬可以免征,是指含稅金額還是不含稅金額
賣了一臺老廠房里面的電梯,業(yè)務(wù)部門只提供了合同,沒有處置單,這樣可以開票么?
建筑公司的合同與房地產(chǎn)的總公司簽合同,建筑公司把發(fā)票開給分公司可以嘛
發(fā)工資8000,發(fā)現(xiàn)遲到扣款200元,銀行卡支付7800,怎么做分錄呢?
老師,就是我們8月份的記賬憑證比較厚,然后沒有打孔器,我可以把8月份的憑證分兩本釘起來嗎?還是怎樣操作更好呀,其實我想釘成一本
老師,培訓(xùn)班除技術(shù)培訓(xùn)要交印花稅,那我做宣傳廣告的宣傳資料需要繳納印花稅嗎
老師,清教下附圖用的函數(shù)為啥顯這個,要怎么解決?謝謝!
你好,老師,瀝青砼加工費怎么開發(fā)票,不帶料,只是加工,稅率是多少,開發(fā)票時選建筑服務(wù)嗎
老師你好,我想咨詢下,建筑分公司有2個項目,一個是2024-2025年養(yǎng)護項目今年4月份已經(jīng)結(jié)束了!然后2025年-2027年的養(yǎng)護項目今年6月份底開始?。。∧俏覀兯隳晔杖胧菑男马椖?月份開始算,還是從2025年的1月1日開始算?