出口貨物免稅,反映在賬務(wù)處理上是出口銷售時(shí),不用貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”。
直接 借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入 就可以了
立知課堂怎樣才會(huì)顯示已學(xué)習(xí)
請(qǐng)問老師,我是制造業(yè),有出口退稅,有一批貨物不能退稅,要做免稅處理,如何記賬?
免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率—免抵退稅額抵減額。 老師,這里的免抵退稅額抵減額如何理解?如何計(jì)算?
免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率—免抵退稅額抵減額。 老師,這里的免抵退稅額抵減額如何理解?如何計(jì)算?
出口貨物當(dāng)月出口發(fā)生退運(yùn),稅務(wù)及銀行外匯如何處理?未申報(bào)出口退稅
老師你好,請(qǐng)問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個(gè)長期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們?cè)跔I業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場地是法人)自有的,如果約定稅費(fèi)由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費(fèi)計(jì)入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請(qǐng)問老師,個(gè)體戶財(cái)務(wù)報(bào)表是什么樣的?
請(qǐng)問老師,建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項(xiàng)是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
老師,您好,我們這個(gè)銀行的費(fèi)用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個(gè)賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個(gè)附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎
老師,一家制造業(yè)公司每月期末存貨只有生產(chǎn)成本三百多萬,原材料跟庫存商品都沒有,這正常嗎?屬于賬務(wù)異常嗎