你賬上改沒,沒有就把這個轉(zhuǎn)長期待攤費用,之前做折舊沖掉轉(zhuǎn)貸長期待攤費用就可以
老師,你好,問下:我們18年的時候裝修辦公室花了55萬多,記在“在建工程”中,上周我們公司審計的時候,他們把這筆錢記在了“長期待攤費用”中,還攤掉了五分之一的費用,現(xiàn)在有44萬多在“長期待攤費用”中,那我今年需要做賬嗎?怎么處理?
我們是4S店,18年建了個新店,并已開始使用,建好了才說這個店不是我們的資產(chǎn),算租用,在建的過程中發(fā)生了80多萬的費用入的在建工程,這80多萬也不會付我們了,一直掛在賬上,現(xiàn)在想把這個在建工程轉(zhuǎn)入長期待攤,請問老師,這樣可不可以?或者老師有沒有更好的處理方法?
老師好,我接到一家公司的賬,他們的開業(yè)裝修費用中計入長期待攤費用有五百多萬,我看她們原始憑證有的有發(fā)票,有些是收據(jù),之前的會計已攤銷了三百多萬,現(xiàn)在賬上還掛有二百萬左右,這些收據(jù)能攤嗎?如不能攤,又該怎么處理?
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進行分?jǐn)傞_始3年嗎
請教老師,去年有一筆辦公室裝修費每月正常做長期待攤費用轉(zhuǎn)入管理費用攤銷,今年審計的時候把去年底長期待攤費用的余額15萬多一次性費用化轉(zhuǎn)入管理費用了,我在匯算清繳的時候這15萬多可以稅前扣除嗎?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
我今年改,今年前3個月也要做折舊,以后每個月按5年的做折舊嗎
老師幫忙看下是這樣的嗎
沖掉,貸長期待攤費用 貸累計折舊負(fù)數(shù) 借長期待攤費用 借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù),
老師,再幫我看看這兩個
我上面寫了分錄,不做未分配利潤,你這個做啥,
這幾個長期待攤費用科目是同一個嗎
親,你不是是做折舊嗎,你這個在建工程不是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)下面嗎,現(xiàn)在沖是折舊和固定資產(chǎn)