你好 這個(gè)你們給平臺(tái)開發(fā)票的吧

你好,王老師,電商收到平臺(tái)的積分賬務(wù)上應(yīng)怎樣處理?
老師你好,我想咨詢一個(gè)問題,我們是電商平臺(tái),從一家國(guó)內(nèi)外供應(yīng)鏈平臺(tái)上采購(gòu)商品,然后這家供應(yīng)鏈平臺(tái)替我們一件代發(fā)商品,我們是預(yù)先充值到供應(yīng)鏈平臺(tái)的賬戶上,但是該平臺(tái)不給我們開發(fā)票,我想問,我們預(yù)充值的時(shí)候怎么賬務(wù)處理?每次跟對(duì)方對(duì)完賬后又怎么賬務(wù)處理呢?
你好,我們是電商直播服務(wù)商,從電商平臺(tái)收取的獎(jiǎng)勵(lì)金再返一部分給服務(wù)的對(duì)象,如何賬務(wù)處理?
我們電商平臺(tái)有很多個(gè)個(gè)人代理服務(wù)商,平臺(tái)上的每筆流水產(chǎn)生的收益都會(huì)給他們分紅,這種情況,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理啊
老師您好,問下,電商,收到平臺(tái)補(bǔ)貼,給平臺(tái)開了發(fā)票,賬務(wù)處理怎么處理
小規(guī)模:不夠材料,以下分錄幫我看看是否正確 1、借 原材料-a材料暫估,貸 應(yīng)付賬款-暫估 10萬對(duì)嗎?,金額用不含稅的,還是含稅? 2、如果估的是10萬,后續(xù)來貨是b材料和實(shí)際的名稱,數(shù)量,金額都對(duì)不上,具體怎么沖?
老師我學(xué)完咱會(huì)計(jì)學(xué)堂肖老師財(cái)務(wù)經(jīng)理晉升班課,在學(xué)哪方面的實(shí)操么?
a公司采用小規(guī)模企業(yè)制度,b公司為一般納稅人。a公司投資b公司,b公司派發(fā)分紅,a公司采用退回投資款,沖減實(shí)繳資本的方式處理分紅。有沒有什么問題?
老師,您好!往老板的另一個(gè)公司打錢備注寫的貨款,只是為了走賬,我記入其他應(yīng)收款嗎還是怎么
老師您好!公司名下無車,租賃個(gè)人車輛(不是公司員工) 有租賃合同,每月計(jì)提,現(xiàn)無租賃費(fèi)發(fā)票,一次性支付個(gè)人,有個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn),如果不支付了,計(jì)提了一年的管理費(fèi)用 做反分錄調(diào)整,還是負(fù)數(shù)分錄
個(gè)人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報(bào)銷
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負(fù)率0.8%。稅負(fù)低讓補(bǔ)交達(dá)到1.1%這咋辦?讓增加無票收入
一般納稅人6月勾選認(rèn)證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進(jìn)項(xiàng)稅,錯(cuò)誤以為那兩張專票是旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票自行計(jì)算直接把稅額填上去了,6月沒交稅,只涉及進(jìn)項(xiàng)稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過申報(bào)期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計(jì)表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報(bào)表,10月補(bǔ)了那個(gè)13.8的增值稅和對(duì)應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認(rèn)證13.8了。 我想問6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,改成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后直到11月份勾選了再待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅分錄,,這個(gè)不影響我資產(chǎn)負(fù)債表也不影響利潤(rùn)表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個(gè) 10月份的√沒有的呢?


嗯,是的,開票一般都是以貨物去開
確認(rèn)收入 借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)