借主營業(yè)務(wù)成本貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入
您好老師,疫情期間免征增值稅部分怎么做賬務(wù)處理呢以及相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分
請(qǐng)問疫情期間,小規(guī)模營業(yè)收入未達(dá)30W,賬務(wù)處理按1%計(jì)算不含稅收入及增值稅,申報(bào)時(shí)(報(bào)表仍按3%計(jì)算增值稅,出現(xiàn)差額怎么處理?) 如本季度合計(jì)賬務(wù)處理免征增值稅64.56,申報(bào)時(shí),免稅額70.24,差了5.68 需要調(diào)整嗎?需要的話怎么做分錄?
您好,我是一家快遞公司,有減免稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要對(duì)減免稅部分的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出這個(gè)減免稅部分是什么意思呢?要怎么去理解?怎么知道本期能準(zhǔn)確劃分準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
酒店行業(yè)去年因疫情免征增值稅,但是每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅在賬務(wù)中都計(jì)提了,今年稅務(wù)局說免征增值稅不能享受進(jìn)項(xiàng)稅,要求把去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,以及加計(jì)抵減也轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問分錄怎么做?
您好老師,我公司是商貿(mào)公司,涉及賣一些防疫物資,取得專票,現(xiàn)公司領(lǐng)用一部分防疫物資,請(qǐng)問需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么賬務(wù)處理?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬,減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時(shí),確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個(gè)銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實(shí)發(fā)工資3萬,別人沒有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應(yīng)發(fā)工資。
增值稅稅負(fù)高什么原因