你好 不用轉(zhuǎn)出的 借管理費用 進(jìn)項,貸銀行?
您好,咨詢下,我公司收到抵賬貨物一批,并取得專票,我公司在對外銷售時低于進(jìn)價銷售,開票時按賣價直接開票,我看了相關(guān)信息,說是此業(yè)務(wù)應(yīng)為商業(yè)折扣,應(yīng)將折扣和原價在發(fā)票上體現(xiàn),是嗎,還有銷項小于購進(jìn)的進(jìn)項,那么差額稅金是要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎,
老師你好,我們是有限責(zé)任公司,剛成立,我們公司的股東是一個事業(yè)單位。財政撥款資金給我們公司用于建設(shè)一個工程項目。請問在建設(shè)期我們公司要交哪些稅?我公司的分包商應(yīng)該給我公司開增值稅專票還是普票。涉及到的增值稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝!
老師,您好。有個賬務(wù)問題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司,老板還有一個物流公司。流程是客戶在電商平臺訂貨,然后物流公司配送貨物。做的分錄是~借:其他應(yīng)收款(物流公司)貸:代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)(代理商品)。然后這個物流公司是一進(jìn)一出,賬務(wù)結(jié)平,無余額。 現(xiàn)在的問題是從19年7月份開始就做錯了,導(dǎo)致電商公司里其他應(yīng)收款(物流公司)借方余額上百萬了。 請問,這該怎么處理?只能做調(diào)賬處理嗎?有其他捷徑嗎?
老師您好!公司前幾個月采購一批商品,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這個月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題,讓對方公司開具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,我們公司會從國外關(guān)聯(lián)公司貨物來進(jìn)行售賣,但是因為產(chǎn)品需要特殊資質(zhì)公司進(jìn)口,因為我們委托了一家我司經(jīng)銷商來協(xié)助,經(jīng)銷商會幫忙辦理進(jìn)口及代扣代繳關(guān)稅和增值稅,因此現(xiàn)在經(jīng)銷商提出需要為這些服務(wù)收取服務(wù)費,想請問這個收取的服務(wù)費能入采購成本嗎?還是需要進(jìn)費用?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費,貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費,這樣處理對嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對方開的普票。做賬進(jìn)項稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請問我們貨款收不會,如果起訴對方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請問付會計車油補(bǔ)貼費,600元,當(dāng)月支付的,是兩個月的費用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時候稅局退回了7000多元錢 這個分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對方開票金額比實際付款金額多,我能按實際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計入了營業(yè)外支出,對方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請專家坐診,付的專家勞務(wù)費,勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計算
您好老師,是領(lǐng)用防疫物資,不是購買。防疫物資已入庫,現(xiàn)領(lǐng)用公司用,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
你好 不轉(zhuǎn)出的? 借成本費用,貸庫存商品?
好的,請問購進(jìn)的哪種情況需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呀
你好 不用轉(zhuǎn)出來的呢?