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老師您好,我單位是小規(guī)模,這次疫情用庫存商品給紅十字會捐贈,也收到了紅十字會的證明。怎么做分錄?稅務(wù)局說能免增值稅

2020-03-16 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-16 11:24

你好, 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品

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快賬用戶5544 追問 2020-03-16 11:34

商品按售價(jià)還是成本?

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齊紅老師 解答 2020-03-16 11:37

你好,是按賬上庫存商品的成本價(jià)

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你好, 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品
2020-03-16
你好這個(gè)是的。這個(gè)是含稅的。 你要價(jià)稅分離來這樣掛科目?
2021-05-17
同學(xué)你好 因?yàn)樾∑髽I(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目 所以就這樣直接紅沖了 借未分配利潤(紅字),貸預(yù)付款項(xiàng)(紅字),借未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸預(yù)付款項(xiàng) 這個(gè)就是直接在今年里面單獨(dú)做了進(jìn)項(xiàng) 調(diào)減了去年的預(yù)付賬款
2021-03-09
您好!舉個(gè)例子4月份發(fā)票是并且已經(jīng)抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會計(jì)分錄借:庫存商品50000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額6500貸:應(yīng)付賬款56500 5月份紅沖了會計(jì)分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應(yīng)付賬款-56500 應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-6500 貸:應(yīng)付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024-06-06
問題:老師您好,我第一次做一般納稅人的賬,是汽車銷售公司,稅金這塊的流程能跟我詳細(xì)講解一下嗎? 1、比如說購進(jìn)貨物時(shí): 借:庫存商品-在庫 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 2、賣出商品時(shí): 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 汽車銷售公司分錄不止這兩步,其他流程我們就省略了。一般進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按理來說可以不繳納增值稅,但是稅務(wù)局會核查稅款這一塊,增值稅會有預(yù)繳。我大概只懂一點(diǎn),其他的鉤稽關(guān)系跟怎么來繳納增值稅能給我說一下嗎?為什么繳納增值稅是在未交增值稅里面? 解答:你好,親愛的同學(xué),一般增值稅一般納稅人都有一個(gè)行業(yè)稅負(fù)率的,所以你每個(gè)月都報(bào)0的話,稅局馬上會有人打電話約談你們公司的。
2021-04-12
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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