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老師,這個制造費用分錄做錯了,要怎么改過來?一改的話,庫存商品、業(yè)務(wù)成本、本年利潤都要調(diào)整了。這個去年的賬,現(xiàn)在還能反結(jié)賬嗎?

老師,這個制造費用分錄做錯了,要怎么改過來?一改的話,庫存商品、業(yè)務(wù)成本、本年利潤都要調(diào)整了。這個去年的賬,現(xiàn)在還能反結(jié)賬嗎?
2020-03-12 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-12 10:49

你可以考慮在這個期間用分錄的形式調(diào)整,也可以反結(jié)賬,反結(jié)賬比較麻煩,你20年的賬全部要重新來過了

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你可以考慮在這個期間用分錄的形式調(diào)整,也可以反結(jié)賬,反結(jié)賬比較麻煩,你20年的賬全部要重新來過了
2020-03-12
你好,報銷費用本來現(xiàn)金支付,分錄做成銀行支付了,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金?
2021-06-01
你好? ? 意思你少做賬了嗎 ? 如果少做了。 你就去 4月里面去調(diào)整過來。 就要看你為什么會少了。? 才能判斷怎么做分錄。的??
2021-04-20
你好,做相反的分錄,然后做正確的。
2021-04-15
借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整,然后你這個福利費全額抵扣了嗎。
2022-09-23
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