你好,是可以這樣開的。
老師,你好。我想請問如果有一個(gè)300萬的合同,100萬今年開發(fā)票,100萬明年開發(fā)票,100再過一年開,可以這樣操作嗎?
老師,請問一下,假如我們100萬買一套設(shè)備,廠家開100萬的專票給我我們,然后我拿去出租12個(gè)月,每月租金10萬,合計(jì)120萬,然后我抵扣100萬,另外20萬我就開勞務(wù)服務(wù)發(fā)票,一般納稅人是6%,這樣操作可以嗎?
老師,你好,請問一下今年簽訂的技術(shù)合同100萬,預(yù)付款30萬,但是今年沒有發(fā)生成本,合同還沒開始,那么今年企業(yè)所得稅技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得收入算30萬嗎
老師,請問我采購了100個(gè)垃圾分類亭,金額185萬今年只能付120萬,但是供應(yīng)商已經(jīng)把發(fā)票金額全部開過來了,剩下65萬明年再支付,發(fā)票還可以用嗎?還是明年發(fā)票要重開呢?那65萬我是沒有掛帳的
老師1、今年簽的合同、今年開的票免增值稅、但是工期很長做的明年了,如果明年增值稅不免,那我開票是開免稅還是開百分之3? 2、今年企業(yè)所得稅是按照利潤總額100萬一下2.5% 100-300萬 5% 超過300萬是不是全部25%?
老師您好,代賬公司上期的期末余額表填入自己公司財(cái)務(wù)軟件需要注意什么?怎么核對個(gè)科目的金額是否正確?
什么情況下企業(yè)要計(jì)提城建稅什么的
臨時(shí)工資表,合計(jì)可要逐一核對怎么算來的對不對?
從租計(jì)征房產(chǎn)稅,有一戶少算一個(gè)月只交到了11個(gè)月,我更正稅源采集,變更刪除都不行,就又補(bǔ)了一個(gè)月申報(bào)信息,產(chǎn)生的稅源數(shù)據(jù)不對是前11個(gè)月總額,只能把申報(bào)租金年總收入除以12個(gè)月來申報(bào)才可以,請問老師這樣可以嗎?
注冊資本減資不涉及銀行的會(huì)計(jì)分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,是否涉及相關(guān)稅費(fèi)問題?
老師 我們是測繪服務(wù)公司 工資可以做成借:管理費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 嗎
注冊資本減資不涉及銀行的會(huì)計(jì)分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,
老師好,請問在2024年6月份開具的發(fā)票,還可以紅沖嗎?這個(gè)業(yè)務(wù)是這樣子的:就是我公司作為中間商,賣瓷磚給A公司,由供應(yīng)商直接送貨給A,然后A公司請了一個(gè)員工,然后我公司也是認(rèn)識(shí)這個(gè)員工的,然后賣瓷磚的錢是10000,工人的錢是20000,我公司就在2024年6月開具了發(fā)票30000,同時(shí)A公司轉(zhuǎn)30000到我公司公戶上,我公司同時(shí)打20000給工人。現(xiàn)在2025年8月份,A公司要起訴我公司瓷磚質(zhì)量有問題,那么我公司在2025年9月還適合講2024年6月開具的3000發(fā)票紅沖,重新開具發(fā)票10000嗎?
醫(yī)保交費(fèi)是怎么算單位和個(gè)人的比例
請問老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓 個(gè)人所得稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-合理費(fèi)用)*20% 怎么知道股權(quán)原值是多少?
具體怎么操作呢?
什么叫具體怎么操作?正常開票啊
好的。
我們是小規(guī)模納稅人,開的是專票也可以這樣操作嗎?我100分12個(gè)月來確認(rèn)收入可以嗎?
100萬分12個(gè)月確認(rèn)收入。
是的,專票和普票并不影響,可以分12個(gè)月確認(rèn)收入,每個(gè)月做納稅申報(bào)