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老師,你好,請問一下今年簽訂的技術(shù)合同100萬,預(yù)付款30萬,但是今年沒有發(fā)生成本,合同還沒開始,那么今年企業(yè)所得稅技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得收入算30萬嗎

2021-11-06 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-06 11:22

那不用啊,你這個就是預(yù)收款項,這個不用作為收入交稅。

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快賬用戶8126 追問 2021-11-06 11:26

我們是按合同金額開百分之三十給客戶開票,然后根據(jù)發(fā)票做賬計入收入了,借應(yīng)收賬款,貸收入,現(xiàn)在問題是這個合同還沒開工干活,成本費(fèi)用沒有發(fā)生,企業(yè)所得稅填寫技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的時候我這個成本費(fèi)用扣除就為0了,所得收入還是30萬,就直接按30萬免所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-06 11:32

不影響啊,就你開了發(fā)票的話,這個30萬在增值稅上你繳納就行了,但是在所得稅這個還是預(yù)付款,暫時是不用確認(rèn)收入。

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那不用啊,你這個就是預(yù)收款項,這個不用作為收入交稅。
2021-11-06
你好 可以申請免稅的;
2021-08-06
您好那個是不需要調(diào)整的了
2023-07-14
你好,你可以暫估的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 借主營業(yè)務(wù)成本帶庫存商品。
2024-12-31
你好 這個是需要的。 如果不是免稅收入 需要交納企業(yè)所得稅的。 按季度來預(yù)繳的
2020-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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