你好!另外20萬(wàn)開(kāi)勞務(wù)服務(wù)發(fā)票,但是你實(shí)際沒(méi)有進(jìn)行勞務(wù)服務(wù),相關(guān)證據(jù)鏈支持不了??!很容易就被稅務(wù)局稽核了。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,假如我們100萬(wàn)買(mǎi)一套設(shè)備,廠家開(kāi)100萬(wàn)的專票給我我們,然后我拿去出租12個(gè)月,每月租金10萬(wàn),合計(jì)120萬(wàn),然后我抵扣100萬(wàn),另外20萬(wàn)我就開(kāi)勞務(wù)服務(wù)發(fā)票,一般納稅人是6%,這樣操作可以嗎?
老師,我們是一般納稅人,本月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn),但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬(wàn),那么本次我就會(huì)繳納很多增值稅和附加稅, 那下個(gè)月如果開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票5萬(wàn)出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我下個(gè)月可以把這20萬(wàn)全部用來(lái)抵嗎?
我現(xiàn)在有家餐飲的,他是每月甲方抽百分之十,比如100萬(wàn)甲方拿走10萬(wàn),其他的包出去的小吃檔口拿走70萬(wàn),小吃檔口開(kāi)票給公司,這樣算收入就是20萬(wàn),我想問(wèn)一下小吃檔口拿來(lái)的發(fā)票可以抵的嗎?老板的意思就是說(shuō)他存收入才收到20萬(wàn)應(yīng)該就是交20萬(wàn)的稅,小規(guī)模納稅人 就是100萬(wàn)收入甲方抽走10萬(wàn)后,這家公司開(kāi)票出去收款90萬(wàn)元,另外發(fā)給70萬(wàn)元各個(gè)小吃檔口,小吃檔口會(huì)開(kāi)票過(guò)來(lái),我想問(wèn)的就是到底要以多少做收入記稅,小吃檔口開(kāi)過(guò)來(lái)的70萬(wàn)要如何操作
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我們公司是總包(一般納稅人),總包金額比如是100萬(wàn),然后分包50萬(wàn)勞務(wù)給別的公司,然后我們公司開(kāi)出100萬(wàn)發(fā)票去結(jié)工程款,并收到了分包勞務(wù)公司開(kāi)給我們的50萬(wàn)發(fā)票(勞務(wù)公司是小規(guī)模),這樣申報(bào)稅時(shí)我們公司是不是只需要申報(bào)50萬(wàn)?另外地預(yù)繳需要按哪個(gè)金額來(lái)預(yù)繳?
老師,我是一般納稅人,我承包一個(gè)酒店裝飾項(xiàng)目100萬(wàn)含稅,我們把勞務(wù)分包出去了,我們只負(fù)責(zé)采購(gòu)材料,那么這個(gè)月我確認(rèn)收入100萬(wàn)含稅并開(kāi)票 ,收到勞務(wù)50萬(wàn)含稅 ,材料供貨商給我開(kāi)專票30萬(wàn),不考慮還有其他進(jìn)項(xiàng)了,請(qǐng)問(wèn)我該怎么計(jì)算交多少增值稅?第二個(gè)問(wèn)題就是我可以采用差額計(jì)稅嗎?如果可以,老師就以差額計(jì)稅方式下幫我算一下
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車(chē)輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
我們買(mǎi)設(shè)備帶人工一起租賃給客戶,最后設(shè)備折舊賣(mài)給客戶。我們?nèi)绾卧诙悇?wù)上抵扣和納稅。我們給客戶提供了設(shè)備操作和維護(hù)還有機(jī)修
你好,你們是設(shè)備加上人工一起租賃的,那你開(kāi)票的時(shí)候要按照建筑服務(wù)9%來(lái)開(kāi)具發(fā)票,不是按照動(dòng)產(chǎn)租賃開(kāi)具發(fā)票的。購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備直接抵扣進(jìn)項(xiàng)稅