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(4)如果李健出差報銷差旅費850元,退回現金100元,應該怎樣賬務處理?對于未收回來部分,財務部應該怎樣處理?

2020-03-08 21:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-08 21:36

您好,借管理費用--差旅費850庫存現金100貸其他應收款950,您說的未收回是什么意思

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您好,借管理費用--差旅費850庫存現金100貸其他應收款950,您說的未收回是什么意思
2020-03-08
你好, 分錄 借:管理費用等(報銷的費用) 850 借:庫存現金 100 貸:其他應收款 950 請問未退回的部分是?
2020-03-08
你好 我們去年發(fā)生過這樣的事情 后來收回來的錢交給財政 借 銀行存款 貸應交財政專戶
2021-01-22
您好 (1)2019年3月5日,某企業(yè)業(yè)務員張偉出差預借差旅費3 000元,現金付訖。 借:其他應收款 3000 貸:庫存現金 3000 (2)2019年3月15日,業(yè)務員張偉出差回(歸)來,報銷差旅費2 800元,歸還剩余現金200元。 借:管理費用 2800 借:庫存現金 200 貸:其他應收款 3000 (3)甲企業(yè)2019年4月30日清查庫存現金時發(fā)現短款40元。 借:待處理財產損溢 40 貸:庫存現金 40 (4)經查,該短款屬于出納員的責任,應由出納員賠償。 借:其他應收款 40 貸:待處理財產損益 40 (5)某企業(yè)為一般納稅人,2019年5月16日銷售產品,售價100 000元,增值稅13 000元,價稅合計113 000元,收到轉賬支票一張,并到銀行辦理了轉賬。 借:銀行存款 113000 貸:主營業(yè)務收入 100000 貸:應交稅費-應交增殖稅-銷項稅額 13000
2022-11-09
你好,學員,這個題目是完整的嗎
2022-09-16
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