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                                    老師,我現(xiàn)在是應(yīng)該根據(jù)一月份的開票金額,計算出增值稅,再用應(yīng)交增值稅金額算出附加稅的金額,然后計提是嗎?
麻煩問一下老師我那欄應(yīng)補預(yù)交稅款金額,是安合同金額算增值稅然后減去已交稅額呢?還是用開票金額乘以稅率算增值稅然后減去已交稅額呢?
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會預(yù)繳附加稅,我在主管機(jī)關(guān)申報時,附加稅的計稅依據(jù)是未交增值稅(銷項稅-進(jìn)項稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對應(yīng)計算出未交附加稅 如果計稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計算出來應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報表有不一樣,哪個才是規(guī)范的?
老師,我想問下增值稅附加申報的數(shù)據(jù)是按增值稅的應(yīng)納稅額計算還是實際繳款金額計算
請問下老師,在申報增值稅附加稅時,以增值稅主表本期應(yīng)補稅額(不含代開專票增值稅金額)為計稅依據(jù)計算,還是以本期增值稅應(yīng)納稅額合計(含代開專票增值稅金額)為計稅依據(jù)計算。最高提供下引用的相關(guān)條文。 納稅申報實操。
 
                老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價值等于賬面價值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會推送到稅務(wù)局嗎?
免費的財務(wù)軟件有哪些
老師,您好,想請教一下G&F和EXW出口報關(guān)單上有雜費或運費怎么開出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因為政治原因,無法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請問這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來滿足收款條件,有什么注意事項么?
員工在個人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補救。查看了是多報了。沒產(chǎn)生個稅
請問一下公司原始憑證報銷單一定要拿給代記賬公司嗎?
那企業(yè)所得稅呢?我18.19年都是虧損的,還需要計提嗎?
如果說是虧損的話,就不需要。