你好 去年是沒做費用的話 跨年了 要走以前年度損益調(diào)整來做的 不可以直接入2020年的費用的
去年是把應該放在屬于費用的,計入了其他應付款,現(xiàn)在是不是直接沖其他應付款,借相關(guān)費用就可以嗎
請問老師,民辦學校之前沒收入的時候都是法人墊付出去的錢我掛其他應付款,然后現(xiàn)在有收入了直接沖減非限定性凈資產(chǎn)可以嗎,支付費用時借管理費用貸其他應付款,收入的時候借其他應付款貸非限定性凈資產(chǎn)可以嗎
以前做電費是是借管理費用電費貸其他應付款,實付是借其他應付款貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在是直接借管理費用貸庫存現(xiàn)金,已經(jīng)年結(jié)結(jié)束,如何彌補
老師,別人從公司借款,以前的會計記入了其他應付款,,現(xiàn)在沖平了,再有借款可以直接用其他應收吧
老師,支付借款,支付利息的時候不要記費用了,直接沖“其他應付款”就好了??梢裕?/p>
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
會計科目里沒有設(shè)置以前年度損益調(diào)整科目
你好 沒有就可能是小企業(yè)會計準則 你直接做 借未分配利潤貸銀行存款
如果我把費用直接坐到未分配利潤里面那費用就進不了對應的項目里面了呢
你好 你跨年的費用需要這樣來做賬的 金額多少 你這個費用 ?
四百多
你好 那你直接做今年費用去; 不屬于重大差錯。 但是以后需要盡快入當年賬務(wù)里面去