是的,設(shè)置三欄式,可以,借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,或者是借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
想咨詢一下老師 一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅的帳頁(yè)設(shè)置為三欄賬 可以嗎。月末如何結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅 能講一下具體會(huì)計(jì)分錄嗎 謝謝老師了
老師上午好!請(qǐng)教一下:如果本月的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的差額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),分錄:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅:負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅):正數(shù),這樣可以嗎?謝謝!
老師你好 ,請(qǐng)教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留底稅額,那么月末,進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額到年底就會(huì)有一個(gè)累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
老師,請(qǐng)問每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額憑證做完,繳納增值稅時(shí),要怎么做憑證???可以麻煩老師寫一下對(duì)應(yīng)的分錄嗎,謝謝,還有個(gè)問題啊,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末可以有余額吧
老師好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話是轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢?謝謝 以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn),科目下面掛了一串的數(shù)字,都是直接計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再交稅把未交沖了,現(xiàn)在可以一年一年的把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)平嗎?
老師,公司支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)人開勞務(wù)發(fā)票,公司還用代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
簡(jiǎn)單點(diǎn),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。借:信用價(jià)值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備。借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款。然后是資產(chǎn)負(fù)債表,會(huì)影響資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益哪個(gè)具體科目變動(dòng),最后利潤(rùn)表有科目變動(dòng)嗎
企業(yè)總收入包含哪些收入?
老師,上個(gè)月工資少計(jì)提了5000元,這個(gè)月可以補(bǔ)計(jì)提嗎 借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 這樣做?
老師去年12月因?yàn)椴幌虢欢?,暫估?0幾萬(wàn)的費(fèi)用,現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
a公司注冊(cè)資金五萬(wàn)元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊(cè)資金500萬(wàn),a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
利潤(rùn)表不會(huì)變動(dòng),資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負(fù)債里是哪個(gè)科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財(cái)務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計(jì)提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師?。祝沂峭患瘓F(tuán)下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師 我在百度里查過 有很多月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄 都不一樣 您能給講一下 為什么會(huì)有差異
上面有附加稅,這個(gè)我沒有寫,上面寫那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額還沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢,這個(gè)需要先去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè),根據(jù)學(xué)員反饋你不按順序結(jié)轉(zhuǎn),后續(xù)對(duì)不上了,