請具體描述一下問題呢
老師,我想問下我做的這個其他應(yīng)付款收到錢了但是我還沒有付出去的預算會計用不用做?怎么做?
老師問一個問題,代管資金的核算收到時做借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款。用代管資金支付費用時借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款??梢詥??像這種預算會計要做沒?因為去年我們也這樣做,取賬簿數(shù)時出現(xiàn)了其他應(yīng)收款的余額
老師好,請問我們有筆其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到費用里去,但沒有發(fā)票,我賬務(wù)處理還是做費用,匯算清繳的時候調(diào)增是嗎,另外一筆其他應(yīng)付款貸方有余額,確認不會再付款了,我做營業(yè)外收入還是沖減費用呢?
老師你好,我想問一下我們股東之前存錢進公賬,我做的會計分錄是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司也沒錢還股東,想把這個其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為投資款,我要怎么做呢
公司收到一筆費用 我當時做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個科目怎么處理呀
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?