你好,發(fā)票金額大于付款金額可以報(bào)銷。
發(fā)票金額大于付款金額可以報(bào)銷嗎?
發(fā)票金額大于報(bào)銷金額可以嗎?這樣不是得多抵扣些金額,少交稅嗎?
老師,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)發(fā)票金額大于實(shí)報(bào)費(fèi)用金額,可以嗎?
報(bào)銷時(shí),發(fā)票金額一般可以(大于,等于或者小于)報(bào)銷單金額是嗎
報(bào)銷的發(fā)票票面金額可以大于實(shí)際報(bào)銷金額嗎
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級(jí)會(huì)計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國(guó)外設(shè)計(jì)屬于免稅,請(qǐng)問像國(guó)內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
那老師發(fā)票多的金額要怎么處理呢?多出的金額放在哪個(gè)科目上呢?
你好,不需要處理,按照實(shí)際支付的金額入賬
就是說借:管理費(fèi)用500,貸:其他應(yīng)付款500 后面附件 發(fā)票是1000元沒有關(guān)系。如果發(fā)票金額是400就不可以了是嗎?發(fā)票金額只能多不能少。
可以這樣理解嗎
你好,是的,理解正確。