你好,這個(gè)是充值還是贈(zèng)送的商品。
老師你好~請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題??梢詥幔夸N售10000送4000~怎么開(kāi)專票~怎么交稅呢?我公司是一般納稅人
老師好,我們公司是一般納稅人,有個(gè)店鋪專門(mén)銷售煙酒,食品等,這些銷售一般都是不開(kāi)票的,我怎么報(bào)增值稅呢
老師,你好請(qǐng)問(wèn)一般納稅人在金稅盤(pán)里對(duì)方公司給我們開(kāi)的銷售票可以看見(jiàn)嗎?
老師你好,請(qǐng)教一下,公司購(gòu)入一批U盤(pán)用于在贈(zèng)送客戶。我司是高薪生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人。這筆視同銷售收入怎么做賬呢?又怎么報(bào)季報(bào)?@竹子老師
老師:你好!我司是一般納稅人貿(mào)易公司,銷售紡織布料。可以向個(gè)人開(kāi)普票嗎?
發(fā)票三流一致是什么意思
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)為什么固定資產(chǎn)清理會(huì)有余額?處置固定資產(chǎn)的分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師一般納稅人沒(méi)有固定資產(chǎn),匯算清繳需要勾選折舊表零申報(bào)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司行政的讓我們把工資表分成兩部分來(lái)做。對(duì)于司機(jī),分揀員,保潔這類工種的人員,單獨(dú)做勞務(wù)人員工資表。但是讓我們也一起按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn),這部分勞務(wù)人員工資在做賬的時(shí)候,也還是做借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來(lái)經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問(wèn)我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開(kāi)具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月?tīng)I(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒(méi)有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接)
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
銷售贈(zèng)送
就是說(shuō)10000的貨只收6000元。我司是一般納稅人,怎么開(kāi)專票?怎么確認(rèn)收入交稅么
你開(kāi)1000的貨物,然后后期贈(zèng)送的時(shí)候開(kāi)返利就可以開(kāi)負(fù)數(shù),紅沖你的收入。
我們是一起發(fā)貨,同時(shí)開(kāi)的出庫(kù)單,就是給1萬(wàn)的貨,收6000
那你直接按6000來(lái)開(kāi)。
4000用交稅嗎?開(kāi)票時(shí)贈(zèng)送的產(chǎn)品也得體現(xiàn)在發(fā)票里面,專票要不無(wú)法出庫(kù),寫(xiě)贈(zèng)品?
贈(zèng)送的借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)。
那銷售費(fèi)可以稅前抵扣吧?低于成本的特價(jià)銷售,可以按照實(shí)際銷售價(jià)確認(rèn)收入吧?
可以 低于成本不合理的 稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)
贈(zèng)送的借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)。這筆銷售費(fèi)用可以稅前扣除吧?
可以稅前扣除的。