你好 實際業(yè)務(wù)是12月還是1月的 專票 你不做進項稅?
老師 一月份對方拿著19年的專票 讓我們付款 我們憑證還是 借:費用 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款嗎?跟專票是哪年開的沒有關(guān)系?
你好老師,我們企業(yè)是一般納稅人,7月8月付給對方公司服務(wù)費,對方還沒有開發(fā)票,我們現(xiàn)在做賬是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。還是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,正確做賬應(yīng)該是什么
請問老師我們跟銀行做了一筆貸款。半年歸還。分錄是不是:借:銀行存款,貸方:短期借款 財務(wù)費用-應(yīng)付利息,這樣做對嗎?然后什么每個月支付利息的時候,再借:財務(wù)費用-應(yīng)付利息 貸:銀行存款。
老師,我們是購買方,已抵扣的專票對方開出負(fù)數(shù)發(fā)票后,我們借應(yīng)付賬款,貸成本,貸進項稅額轉(zhuǎn)出吧,原憑證是借進項,借成本,貸應(yīng)付賬款
老師請問我公司的銀行回單上有一筆付出去的款 摘要寫著技術(shù)服務(wù)費 應(yīng)該怎么寫分錄啊 是借應(yīng)付賬款**公司貸銀行存款 還是 借管理費用 貸銀行存款丫 ,我們只是付款給對方 還沒收到對方的發(fā)票
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構(gòu)做項目助理,機構(gòu)給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當(dāng)做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因為股東還買了很多東西墊付很多錢
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負(fù)債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
12月的 那我們現(xiàn)在掛賬 怎么做分錄啊老師
你好 你12月沒結(jié)賬的話 你做 借費用 進項稅 貸應(yīng)付賬款。 支付后做及應(yīng)付賬款貸銀行存款
嗯,沒結(jié)賬呢,我還有好多憑證沒有做
那你就這樣來做賬就行了