是的 填寫當(dāng)期實(shí)際交的增值稅可以了 保存上傳 扣款
老師,我只是填寫了增值稅申報后,其他的,地方教育附加、教育費(fèi)附加、城市維護(hù)這些就自動申報了呢?申報附加稅
沒開發(fā)票有收入,怎么填寫增值稅報表,是和有開發(fā)票的一樣填寫嗎?增值稅申報成功后地方教育附加、教育費(fèi)附加、城市維護(hù)建設(shè)稅都自動顯示已申報,是不是這樣就可以了。申報生產(chǎn)經(jīng)營的時候只能填收入總額,其他的都填不了,是不是這樣就可以直接申報了,我是核定征收
老師,請問一下城建稅和教育費(fèi)附加這些稅什么情況下要申報,是申報了增值稅,有稅額就要申報城建稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎?
老師 我看我們稅種認(rèn)定這里有個城市維護(hù)建設(shè)稅,那個是增值稅的附加稅嗎,這個要單獨(dú)申報嗎,還是隨增值那另外兩個稅種:教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加一起申報了呀
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
增值稅也就是實(shí)際所開的發(fā)票銷售額,對嗎?
不是 是實(shí)際的增值稅稅額
那我報錯了呢??可是我們沒有開增值發(fā)票呢?
老師,開的都是普通發(fā)票
你好 沒有實(shí)際交的增值稅和消費(fèi)費(fèi)不用交附加稅 附加稅0申報就可以
老師,那意思是增值稅是要零申報的嗎?
老師,我的意思你沒有明白啊!我是指我的增值稅是不是報錯了?我是根據(jù)實(shí)際所開的發(fā)票額填寫的,我們公司都是普票
我們沒有開增值稅發(fā)票
你按開票金額填寫不對,按你交的增值稅 金額填寫附加稅的計(jì)稅依據(jù)
首先你要清楚你有沒有交增值稅 沒有交增值稅是不用交附加稅的