分店獨立納稅還是合并納稅?
老師,另外我還想問一下,就是我總倉出貨到期中有一個分店,也是按成本價出庫的,那這部分出貨我總倉要做那筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎。這個分店是一人獨資,但是老板們是按約定好的倉庫按成本價供貨給他們。我目前就是做的應收賬款,貸庫存商品
老師我有個關(guān)于庫存商品退回供應商的會計處理要問下你,我們是小規(guī)模納稅人當退貨時會計分錄是,借:銀行存款 貸:庫存商品?? 這個退貨的商品是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧?那結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄,借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本。 這樣做分錄有問題嗎?公司的內(nèi)賬退廠也是需要做成本的吧
老師,你好!公司有一個月結(jié)客戶,之前的會計做的賬都是沒有確認收入,到收到部分貨款時才做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,如,商品出庫做的會計分錄:借 發(fā)出商品(按銷售價格) 貸 庫存商品(銷售價格) 收到部分貨款時:借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 但沒看到有單獨結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 老師,請問這會計分錄有問題嗎?我總覺得怪怪的,應該怎樣糾正才好?謝謝
老師我想問一下,就是我們有一筆貨款,他是在我接手之前,打給了供應商的貨款,但是客戶還是屬于欠我們的貨款,沒有打,然后我要收回這筆貨款之后,需要把這錢打給之前那個公司,這樣的分錄我該怎么做嗯,貸 :應付賬款,借什么,庫存商品嗎
我是和姐姐合伙生意一年半,2021年8月份前是各做各的,她進貨,我在她那里拿貨,她把我這邊做的銷售額除去進貨成本,給我利潤,2021年8月份我們就合伙在一起做了,之前她庫存的貨也沒有清算,也是一直按照我們所做的銷售除去成本得出利潤分我一半,客戶錢歸她收,供應商款歸她付,合作到2022年年底,我們又分開各做各的了,那合作了一年半,倉庫有16萬的庫存是歸她還是我們一人一半的呢?我們現(xiàn)在就在糾結(jié)這個問題,請老師指點一下,謝謝!
24年預提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費,就這種的話,能不能開發(fā)票?。?/p>
老師個體戶工程文修隊購進些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報直接調(diào)
老師你好!自然人獨資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應付暫估我調(diào)增壞帳準備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計入管理費用,這筆管理費用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務成本如何做賬
開發(fā)票是共用一個公司名,另外注冊了公司名,實際不用交稅,控制在定額之內(nèi)
總倉出貨到分店,若不在同一縣市,要視同銷售處理。
開發(fā)票是共用一個公司名,另外注冊了公司,實際不用交稅,控制在定額之內(nèi),幾家店開發(fā)票都在這個名下開
總倉出貨到分店,若不在同一縣市,總倉要視同銷售處理。
在同一條街上,賣特產(chǎn)
是兄弟和一個表姐合伙的,倉庫和3個分店是3人平分,那邊那個個人的是大哥的。
大哥負責找商品,負責外交這樣的,雖然那一個人的店大哥獨有的,但是倉庫他拿貨就是按成本價拿貨,其他3個店大哥也參與了投資是3人平分分紅,我沒算收入,因為按成本價拿貨,就是做的借:應收賬款,貸庫存商品,然后打了貨款來了就借銀行存款,貸應收款
如果是內(nèi)部賬務,可以這樣處理,如果是報稅局的報表,應按視同銷售處理