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關(guān)于勞務(wù)派遣行業(yè)差額征稅中銷(xiāo)項(xiàng)稅額遞減不懂老師能講一下嗎 就是他開(kāi)發(fā)票的話不是得按員工福利產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入差額嗎,其中差額部分產(chǎn)生了個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額遞減的稅金啊,這部分會(huì)使應(yīng)付工資變大嗎,這一部分怎樣處理 不是進(jìn)項(xiàng)部分,是銷(xiāo)項(xiàng)部分的處理

2019-12-31 13:37
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2019-12-31 13:53

產(chǎn)生的就是銷(xiāo)項(xiàng),不是銷(xiāo)項(xiàng)稅額遞減

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產(chǎn)生的就是銷(xiāo)項(xiàng),不是銷(xiāo)項(xiàng)稅額遞減
2019-12-31
同學(xué)你好 這樣是對(duì)的哦,你的理解是對(duì)的
2020-09-29
你開(kāi)發(fā)票是開(kāi)的差額發(fā)票嗎?就是在備注里面有一個(gè)備注差額,如果是的話,你賬上確認(rèn)收入是按照差額之前的 然后增值稅銷(xiāo)售額里面是差額之后的銷(xiāo)售額,這個(gè)不一致可以沒(méi)有關(guān)系的,因?yàn)槟闫髽I(yè)所得稅是差額之前的營(yíng)業(yè)收入 分配的,你開(kāi)發(fā)票之前就得分配好了。
2023-03-30
沒(méi)有啊,就你開(kāi)發(fā)票是一回事兒,你交增值稅始終都是差額部分去交的。
2022-04-04
學(xué)員你好,是的,可以這么做的
2022-06-03
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