產(chǎn)生的就是銷(xiāo)項(xiàng),不是銷(xiāo)項(xiàng)稅額遞減
關(guān)于勞務(wù)派遣行業(yè)差額征稅中銷(xiāo)項(xiàng)稅額遞減不懂老師能講一下嗎 就是他開(kāi)發(fā)票的話不是得按員工福利產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入差額嗎,其中差額部分產(chǎn)生了個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額遞減的稅金啊,這部分會(huì)使應(yīng)付工資變大嗎,這一部分怎樣處理 不是進(jìn)項(xiàng)部分,是銷(xiāo)項(xiàng)部分的處理
一個(gè)公司下有幾個(gè)業(yè)務(wù)分部,賬務(wù)總部處理,為了考核,按部門(mén)核算收入成本利潤(rùn),工程部,生產(chǎn)制造部門(mén),物資部門(mén)?,F(xiàn)有一筆業(yè)務(wù),工程部購(gòu)入一批材料,完工后開(kāi)出13%的銷(xiāo)項(xiàng)票。會(huì)計(jì)賬上將這筆收入計(jì)入物資部門(mén),問(wèn)其原因,說(shuō)是工程服務(wù)稅率為9%,材料類(lèi)13%不能計(jì)入工程部門(mén)的收入。請(qǐng)教老師,稅務(wù)上所規(guī)定的按不同稅率分別核算,并不包括企業(yè)內(nèi)部收入的歸屬吧,只是要求不同業(yè)務(wù)按適用的稅率開(kāi)具發(fā)票,確認(rèn)其銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額并分別申報(bào)納稅,不知我理解得對(duì)不對(duì)?
下面這筆的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做:某勞務(wù)派遣公司是一般納稅人,提供勞務(wù)派遣服務(wù)適用差額征稅,含稅銷(xiāo)售額10 萬(wàn)元,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用8萬(wàn)元,征收率5%.賬務(wù)處理 (1)確認(rèn)收入時(shí): 借:銀行存款100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95238.10 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)4761.90 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 76190.48 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)3809.52 貸:銀行存款 80000
請(qǐng)問(wèn)大家,安保行業(yè)差額征稅,現(xiàn)在全電發(fā)票選擇差額征稅里面的全額開(kāi)票,增值稅申報(bào)表里面申報(bào)的收入就是差額部分,那賬上收入是以收款金額為收入嗎,這樣得話所得稅申報(bào)表上收入和增值稅的就不一致了,然后相對(duì)應(yīng)扣除部份包含了工資社保等費(fèi)用,且不是對(duì)應(yīng)得一個(gè)項(xiàng)目。需要進(jìn)行分配嗎,原始憑證怎么做比較合理呢
老師?人力資源公司勞務(wù)派遣服務(wù)采用系統(tǒng)差額按5%差額開(kāi)具發(fā)票,假如應(yīng)收賬款1000,工資950。票面稅額2.38,不含稅收入997.62。這個(gè)怎么入帳?是不是:借:應(yīng)收帳款1000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入997.62應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅2.38同時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本950貸應(yīng)付職工薪酬950。是用銷(xiāo)項(xiàng)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅? 還有按5%差額計(jì)稅方法下,企業(yè)取得的如差旅住宿專(zhuān)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?我看到之前會(huì)計(jì)將稅額計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也將取得的專(zhuān)票進(jìn)行了抵扣。所以特此求老師解答!謝謝
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢