你好,發(fā)票是什么時(shí)間開的

老師您好有興與您請(qǐng)教我很高興感謝您的幫助,我請(qǐng)教一下問題失聯(lián)企業(yè)的稅款已作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出的稅款己全部交納怎么做實(shí)交稅款的會(huì)計(jì)分錄謝謝!
老師您好,首先祝您節(jié)日快樂! 以下是我的問題兩個(gè)問題,希望您幫忙解答,非常感謝! 我們兩家公司剛注冊(cè)下來,并沒有實(shí)際入資注冊(cè)資金,A公司8月銀行賬單里出現(xiàn)了三筆費(fèi)用,三筆都是2元,用途均為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,是由公司轉(zhuǎn)給個(gè)人的。 B公司8月銀行賬單里也出現(xiàn)了三次費(fèi)用,金額也是2元,用途均為股權(quán)買價(jià)款,這三人就是A公司收到轉(zhuǎn)讓款的三人,也是由B公司轉(zhuǎn)給他們個(gè)人的,請(qǐng)問這樣兩家公司要怎么做分錄呢? 第二個(gè)問題是,我們公司投資一家公司,金額是十萬元,已從公戶轉(zhuǎn)款,備注某某公司投資款,請(qǐng)問這筆賬單要怎么做分錄呢?望老師賜教,感謝!
老師您好!我們是一般納稅人,一月份收到留底稅額12萬多,這筆會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 12萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)12萬。月底得轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 問題1:未交增值稅余額在貸方我們欠稅了嗎?最后還是得交上去是嗎?不知道我的理解對(duì)不對(duì)? 問題2:如果錯(cuò)的話應(yīng)該怎么處理? 問題3:如果企業(yè)不申請(qǐng)留抵退稅稅務(wù)局會(huì)自動(dòng)給退稅嗎?3個(gè)問題先謝謝老師您的耐心解答
老師,您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問題,可以向您請(qǐng)教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候,貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請(qǐng)問在今年的話,怎么調(diào)整這個(gè)差額呢?
老師,您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問題,可以向您請(qǐng)教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候,貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢。現(xiàn)在查到,21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請(qǐng)問在今年的話,怎么調(diào)整這個(gè)差額呢?
老師,固定資產(chǎn)怎么管理,盤盈盤虧怎么做賬
老師收到的專票已認(rèn)證,但是對(duì)方要做飯,這種情況怎么處理
老師,這個(gè)表,年末職工人數(shù),是一年全部,還是12分職工人數(shù)
老師,公司注銷,賬上掛有實(shí)收資本,銀行存款800元,不足還款,我可以用實(shí)收資本彌補(bǔ)虧損嗎,借,實(shí)收資本10萬,貸,利潤分配-未分配利潤
老師好物流公司外雇司機(jī)運(yùn)費(fèi)記到什么科目
老師 車輛購置稅怎么繳納啊
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的建筑企業(yè)購進(jìn)的建材,做賬憑證后面需要附出入庫單嗎?固定資產(chǎn)折舊附明細(xì)嗎?攤銷房租怎么附?麻煩老師詳解講解一下
老師,我們是建筑公司,稅務(wù)局查到以前年度有一張成本專票失控,不能進(jìn)行增值稅和成本進(jìn)行抵扣,需要補(bǔ)交增值稅和所得稅,并繳納滯納金,賬務(wù)怎么處理
老師,運(yùn)輸公司的司機(jī)和押運(yùn)員的工資是做成本還是做銷售費(fèi)用?
老師,我想問下,公司未和員工簽訂勞動(dòng)合同,因拖欠工資,員工選擇仲裁公司,員工補(bǔ)償費(fèi)是怎么算呢


今年開的
借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸查補(bǔ)稅款 借查補(bǔ)稅款貸銀存 借營業(yè)外支出貸銀存