你好!可以按新發(fā)票做正常賬務(wù)處理就可以

你好,老師,我是銷(xiāo)售方在10月開(kāi)具了一張發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方,在11月發(fā)現(xiàn)有部分差異所以銷(xiāo)售方開(kāi)具了一張紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表并開(kāi)具紅字發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方,本月購(gòu)買(mǎi)方需要網(wǎng)上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
10購(gòu)買(mǎi)的材料錯(cuò)點(diǎn)了不勾選發(fā)票,當(dāng)月會(huì)計(jì)沒(méi)做賬,11發(fā)現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)了增值稅紅字信息表,發(fā)票退回讓銷(xiāo)售方紅字沖,重新開(kāi)了一張,這樣
3月有一張銷(xiāo)售的發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了,單位沒(méi)有,對(duì)方要求紅字,重開(kāi) 這是對(duì)方申請(qǐng)得紅字發(fā)票信息表 我現(xiàn)在怎么操作 我是銷(xiāo)售,她是購(gòu)買(mǎi) 她購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)一張紅字發(fā)票信息表給我
上個(gè)月,銷(xiāo)售方開(kāi)出一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了,購(gòu)買(mǎi)方還沒(méi)認(rèn)證, 現(xiàn)在發(fā)票要沖紅,需要購(gòu)買(mǎi)給銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票信息表嗎?
老師你好,10月底收到一張專(zhuān)用發(fā)票,并當(dāng)時(shí)勾選了退稅勾選,現(xiàn)在11月初發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票的銷(xiāo)售方開(kāi)戶行及賬號(hào)信息不全,需要退回去重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)紅字信息發(fā)票?以及已經(jīng)勾選 了退稅勾選該怎么操作一下?
財(cái)報(bào)上應(yīng)付職工薪酬,填個(gè)稅申報(bào)的金額,還是應(yīng)付職工薪酬總金額
樸老師,請(qǐng)問(wèn)2021年的進(jìn)項(xiàng)稅也記重復(fù)了,這個(gè)月沖掉,導(dǎo)致本月的未交增值稅不正確,怎么去沖銷(xiāo)這筆重復(fù)的進(jìn)項(xiàng)稅?
利潤(rùn)分配的個(gè)稅是不是固定20 %
今年補(bǔ)計(jì)提以前年度我的折舊費(fèi),怎么入賬?
賬上未交增值稅借方余額比報(bào)表少,賬上怎么調(diào)
老師就是我們需要處理一些廢紙箱,我們主營(yíng)是生產(chǎn)紙箱銷(xiāo)售的,我這邊怎么走流程啦,需要老板簽字確認(rèn)嗎?在稅務(wù)上怎么做才合規(guī)啦?
2025年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上下限已發(fā)布實(shí)施,2025年7月至2025年10月的費(fèi)款需比照新的上下限標(biāo)準(zhǔn)繳納差額部分費(fèi)款,請(qǐng)?jiān)凇旧鐣?huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)】模塊按月選擇所屬期進(jìn)行申報(bào)繳費(fèi)。這個(gè)要補(bǔ)單位部分的還是個(gè)人部分的
老師,我想讓單元格的內(nèi)容24.6g顯示為24.6參與計(jì)算,顯示為數(shù)字格式,怎么自定義單元格格式呢?
老師上午我來(lái)訪問(wèn)過(guò)了,想問(wèn)一下,老師可以再幫我看一下,我的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)了,是在50%左右嗎,謝謝
找樸老師解決一下問(wèn)題,謝! 成立多一家外貿(mào)出口公司,如果按稅負(fù)是2.91%,年收入6千萬(wàn),怎么倒推成本,進(jìn)項(xiàng),要交多少增值稅,企業(yè)所得稅,能幫忙算一下嗎?

