考慮增值稅,計(jì)算是對的
含稅價(jià)款是50000*1.17=58500,對方第八天付款,實(shí)際收到款是58500*98%57330元。應(yīng)退還的也是57330 我這樣做對嗎
含稅價(jià)款是50000*1.17=58500,對方第八天付款,實(shí)際收到款是58500*98%57330元。應(yīng)退還的也是57330 我這樣做對嗎。 這個(gè)題他是考慮增值稅還是不考慮呢
含稅價(jià)款是50000*1.17=58500,對方第八天付款,實(shí)際收到款是58500*98%57330元。應(yīng)退還的也是57330 我這樣做對嗎。這個(gè)題他是考慮增值稅還是不考慮呢
老師,圖一是書上的說法,說是在實(shí)際支付工程價(jià)款的時(shí)候支付對應(yīng)的增值稅稅款。 圖二是練習(xí)冊上的說法,也是說在實(shí)際支付工程價(jià)款的同時(shí)支付增值稅。二者說法完全一樣,但是對應(yīng)收處理不一樣。 答案如圖三,應(yīng)收是按含稅價(jià)確認(rèn)的,但是教材上是按不含稅價(jià)2000萬元直接確認(rèn)的。 所以到底怎么確認(rèn)呢
我想請教一下,現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來,我進(jìn)行了價(jià)稅分離,借原材料50000元,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500,貸應(yīng)付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,月中的時(shí)候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個(gè)點(diǎn)來收對方的稅金就是1600元,我分錄是借應(yīng)收帳款1600元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額問題二,我的應(yīng)交稅金跟實(shí)際對不上,我怎么處理這幾個(gè)問題,分錄分別怎么做
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
考慮增值稅是57330,不考慮57500對嗎
考慮增值稅是50000(1+17%) 不考慮是50000
我就是這里有點(diǎn)懵
不含稅是5萬 含稅就是5萬+5萬×17%
我就是這里理解不清楚,它是不含稅和增值稅的,我這樣理解對嗎
我就是這里理解不清楚,它是不含稅和增值稅的,我這樣理解對嗎、
理解是對的,同學(xué)