你好,劃線作廢,再登記正確的

老師我上個月的銀行日記賬登錯了怎么辦,把銀行的借貸方直接登在賬本上了,是直接畫紅線整頁作廢嗎?
老師,我在工作時用友制單時直接借:在建工程—建安貸:銀行存款。但怎么做成借:在建工程—建安貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款。我已經(jīng)把上個月結(jié)賬了不能進行反結(jié)賬,然后這個月銀行存款不能產(chǎn)生現(xiàn)金流,該怎么進行調(diào)整
你好,老師,比如說上個月我有6000元的應(yīng)付賬款,在這個月用銀行存款支付了,會計分錄是借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款,那登記明細賬時怎么登,本月的應(yīng)付都是沒付的款項,這個付的上個月的,怎么登記呢
老師,我上個月有份憑證做錯了,錯誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個月改,應(yīng)該怎樣操作呢
老師,你好,出納8月收到的貨款我已入賬了,12月份又給了一張8月的貨款也入賬了,并登記在銀行存款日記賬本了,在對銀行對賬單時發(fā)現(xiàn)的,但是已經(jīng)登記在銀行存款日記賬了,因為是手工賬,是做一筆調(diào)賬沖調(diào)呢?還是在銀行存款日記賬上直接劃掉?哪個方法更合規(guī)些。
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報關(guān)費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關(guān)單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?