借:銀行存款,貸其他應(yīng)收款
老師,個(gè)人掛靠公司,公司收到工程款后扣除管理費(fèi),剩余的錢(qián)轉(zhuǎn)個(gè)個(gè)人怎么做賬啊?
老師您好,就是有。有這么一個(gè)問(wèn)題是,就是有掛靠的公司,把工程項(xiàng)目掛靠到我們公司來(lái)做。然后嗯,也交預(yù)繳的稅款。然后甲方也把錢(qián)打給了我們,然后我們公司要扣。管理費(fèi),還有那些稅費(fèi)之后把剩的錢(qián)打給那個(gè)掛靠的人。然后就剩的錢(qián)打給掛靠的人,我銀行轉(zhuǎn)賬的話(huà),我的備注是要寫(xiě)什么摘要呢?然后我轉(zhuǎn)給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個(gè)掛靠的項(xiàng)目,掛靠人也沒(méi)有票給
物流公司,收到運(yùn)費(fèi),然后扣除稅點(diǎn),把剩余的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給掛靠人,怎么做分錄
#提問(wèn)#個(gè)人將項(xiàng)目掛靠到有資質(zhì)的公司,掛靠公司扣除稅費(fèi)后,剩余款項(xiàng)如何從公戶(hù)轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶(hù)
老師,個(gè)人掛靠公司,公司收到工程款后扣除管理費(fèi),剩余的錢(qián)怎么轉(zhuǎn)給個(gè)人才沒(méi)有稅收風(fēng)險(xiǎn),想避免公轉(zhuǎn)私按20%交個(gè)稅,怎么操作的?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話(huà),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
我是公司轉(zhuǎn)款給個(gè)人,假如200萬(wàn)工程款,我收6萬(wàn)管理費(fèi),剩余194萬(wàn)我要轉(zhuǎn)給個(gè)人,怎么做賬啊?
工程分包方收到工程款又轉(zhuǎn)包給個(gè)人,只收取一點(diǎn)服務(wù)費(fèi)其他全部轉(zhuǎn)給個(gè)人,需要納稅。如果取得個(gè)人開(kāi)具的增值稅發(fā)票,可以扣減按差額計(jì)稅,按全額開(kāi)票。賬務(wù)處理如下:1、收到工程款確認(rèn)收入并計(jì)稅(假如簡(jiǎn)易計(jì)稅) 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) 2、收到個(gè)人開(kāi)來(lái)的發(fā)票 借:工程成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) 貸:銀行存款