處理你沒(méi)有用建造合同準(zhǔn)則 分錄是對(duì)的,你是什么疑問(wèn)?
老師,麻煩幫我看一下這個(gè)流程和分錄是否正確 疑問(wèn)1:以上七個(gè)問(wèn)題,第五個(gè)是合同項(xiàng)目和公司要同時(shí)做分錄的,還有哪些與第五是一樣的? 疑問(wèn)2:這樣看分錄,發(fā)現(xiàn)第一問(wèn)的其他應(yīng)付款,余額依舊是在貸方?
老師,麻煩幫我看一下這個(gè)流程和分錄是否正確 疑問(wèn)1:以上七個(gè)問(wèn)題,第五個(gè)是合同項(xiàng)目和公司要同時(shí)做分錄的,還有哪些與第五是一樣的? 疑問(wèn)2:這樣看分錄,發(fā)現(xiàn)第一問(wèn)的其他應(yīng)付款,余額依舊是在貸方,,,
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,30萬(wàn)。租賃費(fèi)和利息他沒(méi)有分開(kāi),合集金額是3000。這個(gè)30萬(wàn)的設(shè)備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個(gè)問(wèn)題,我一次性折舊可以嗎?第二個(gè)問(wèn)題。比如我一次性折舊,那我的賬務(wù)處理是不是如下動(dòng)物會(huì)計(jì)分錄。借:管理費(fèi)用-30萬(wàn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30萬(wàn)。支付租金和利息時(shí)。借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應(yīng)該記入到財(cái)務(wù)費(fèi)用里對(duì)不對(duì)。
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,30萬(wàn)。租賃費(fèi)和利息他沒(méi)有分開(kāi),合集金額是3000。這個(gè)30萬(wàn)的設(shè)備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個(gè)問(wèn)題,我一次性折舊可以嗎?第二個(gè)問(wèn)題。比如我一次性折舊,那我的賬務(wù)處理是不是如下動(dòng)物會(huì)計(jì)分錄。借:管理費(fèi)用-30萬(wàn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30萬(wàn)。支付租金和利息時(shí)。借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應(yīng)該記入到財(cái)務(wù)費(fèi)用里對(duì)不對(duì)。
再麻煩問(wèn)你個(gè)問(wèn)題。我們老板在公司一直虧損的情況下接受了合伙人,我做了分錄借:銀行存款 貸:實(shí)收資本;本來(lái)虧損時(shí)不是不應(yīng)該有分紅么?但是老板又給了分紅,我做的分錄是:借:利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:銀行存款; 現(xiàn)在是的問(wèn)題是1:我這樣子做分錄的話(huà)哪里有問(wèn)題?2.需要怎么調(diào)賬呢?我有點(diǎn)暈,你這邊看看有時(shí)間了幫我看看該怎么弄
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷(xiāo),公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶(hù),跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?