處理你沒有用建造合同準則 分錄是對的,你是什么疑問?
老師,麻煩幫我看一下這個流程和分錄是否正確 疑問1:以上七個問題,第五個是合同項目和公司要同時做分錄的,還有哪些與第五是一樣的? 疑問2:這樣看分錄,發(fā)現(xiàn)第一問的其他應付款,余額依舊是在貸方?
老師,麻煩幫我看一下這個流程和分錄是否正確 疑問1:以上七個問題,第五個是合同項目和公司要同時做分錄的,還有哪些與第五是一樣的? 疑問2:這樣看分錄,發(fā)現(xiàn)第一問的其他應付款,余額依舊是在貸方,,,
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購買了一臺設備,30萬。租賃費和利息他沒有分開,合集金額是3000。這個30萬的設備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個問題,我一次性折舊可以嗎?第二個問題。比如我一次性折舊,那我的賬務處理是不是如下動物會計分錄。借:管理費用-30萬,貸:長期應付款30萬。支付租金和利息時。借:長期應付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應該記入到財務費用里對不對。
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購買了一臺設備,30萬。租賃費和利息他沒有分開,合集金額是3000。這個30萬的設備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個問題,我一次性折舊可以嗎?第二個問題。比如我一次性折舊,那我的賬務處理是不是如下動物會計分錄。借:管理費用-30萬,貸:長期應付款30萬。支付租金和利息時。借:長期應付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應該記入到財務費用里對不對。
再麻煩問你個問題。我們老板在公司一直虧損的情況下接受了合伙人,我做了分錄借:銀行存款 貸:實收資本;本來虧損時不是不應該有分紅么?但是老板又給了分紅,我做的分錄是:借:利潤分配-應付利潤 貸:應付利潤 借:應付利潤 貸:銀行存款; 現(xiàn)在是的問題是1:我這樣子做分錄的話哪里有問題?2.需要怎么調(diào)賬呢?我有點暈,你這邊看看有時間了幫我看看該怎么弄
老師您好,一個新公司8月稅務登記,那增值稅季報的時候是報7-9月的,對吧
老師我們這邊有應屆畢業(yè)生,想保留應屆生資格,不想買社保的,那是簽實習生協(xié)議嗎?這個只是跟她個人簽就行了,還要跟學校也簽嗎?
老師,現(xiàn)在所有外貿(mào)平臺數(shù)據(jù)都要開票,我們找供應商開普票他們都要多收我四個點,這個有好的解決辦法嗎?
我們和甲方合同簽的是甲方公司名稱 但他們付款賬戶是公證處 這種付款名稱與合同 發(fā)票不一致的 還需要什么補充資料嗎
一般納稅人廢業(yè)稅務,有固定資產(chǎn)攤銷完了,影響廢業(yè)么
23年的時候因為21年發(fā)票問題被稽查局罰款補稅了 請問通知書稅務局能下載碼
老師,老板也是公司法人,他以個人名義向農(nóng)行借款191萬,用于支付公司的勞務分包工程款,貸款直接匯入勞務分包商賬戶,記賬為,借:應付賬款,貸:其他應收款-老板,公司到時候把191萬還給老板即可,但是利息支出怎么辦呢?能入賬稅前扣除嗎?
合伙企業(yè)的合伙律師第二季度退出合伙做普通律師,第三季度開始正常申報綜合薪資所得,那明年的匯算清繳時這個已退伙的合伙人如何計算每月標準抵減額?
跟公司經(jīng)營無關的進項專票做哪個科目
企業(yè)收到物業(yè)公司開的水費專用發(fā)票,項目名稱是:水冰雪*水費 可以用嗎