你好,可以報銷的
你好 我開具的汽車客運發(fā)票,我在稅務(wù)網(wǎng)上面查詢不到發(fā)票號,可以今進(jìn)行報銷嗎?
是這樣的老師,我這次開具的汽車客運發(fā)票,在稅務(wù)網(wǎng)上查不出來,還可以進(jìn)行報銷嗎
我們有家汽車銷售公司,去注銷的時候稅局讓我們自查購進(jìn)的進(jìn)項發(fā)票,汽車型號與開出去的銷售發(fā)票汽車型號對應(yīng)不上。實際上是因為當(dāng)時開具發(fā)票的時候是 2017年,當(dāng)時廠家來給我們的發(fā)票類目型號都是比較籠統(tǒng),有些就是按照他們廠家內(nèi)部規(guī)定的型號去開,但是我們開具機(jī)動車銷售發(fā)票的時候,就要按照官網(wǎng)上面的型號。請問當(dāng)時是這樣的嗎
老師,我們是汽車批發(fā)商, 有做汽車租賃,采購來的車廠家開具我們專票, 因為要租給客戶還需要上牌,我們就自己給自己開具機(jī)動車發(fā)票,像這種開票情況算是銷售嗎?因為開出去發(fā)票在開票系統(tǒng)里面生成了
【汽車行業(yè)老師進(jìn)】 老師您好,我這邊是做汽車銷售,最近從其他公司收了幾輛二手車,對方給我們開了增值稅專票,然后現(xiàn)在通過二手車交易市場開具了二手車銷售發(fā)票做銷售,客戶不需要我們開專票,這種情況下,這幾輛二手車的進(jìn)項專票,我們可以勾選抵扣增值稅嗎?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
財務(wù)軟件可以自動核算主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請問做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實際發(fā)生額還是天計提的賬栽金額?
老師,你好。請問公司買的防塵服用于實驗使用,購買的5號7號電池,用于正常的辦公,可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對嗎?
應(yīng)交增值稅銷項稅額就是被進(jìn)項稅額抵扣掉了,那這個分錄是什么時候抵扣的就什么時候做這個分錄嗎?那我當(dāng)時沒做這個分錄因為當(dāng)時報稅的時候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個分錄呢?
請問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時間是?
那公司可以進(jìn)行抵扣嗎?
可以的(⊙o⊙)
謝謝老師,是不是這種普票不用錄入稅務(wù)系統(tǒng)啊
嗯嗯,如果滿意請給五星好評。