不能的,下個月你簽名之后可以抵扣的
增值稅發(fā)票已勾選并統(tǒng)計只待申報期簽名確認(rèn)。是否可以認(rèn)為進(jìn)項已確定。
增值稅勾選 統(tǒng)計,好象忘記確認(rèn)簽名,增值稅已申報,但是沒有扣款
現(xiàn)在申報的是9月的稅,如果9月已經(jīng)申報了。我再進(jìn)入增值抵扣勾選平臺可以勾選10月的發(fā)票嗎?可以勾選統(tǒng)計嗎?還可以確認(rèn)簽名嗎?
老師,這個月我已經(jīng)在 增值稅平臺 勾選、認(rèn)證 并 統(tǒng)計、確認(rèn)簽名了。那我之后還可以操作 發(fā)票 勾選、不抵扣嗎?
我今天勾選的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)統(tǒng)計確認(rèn),增值稅申報表要改一下重新勾選,可以撤銷勾選嗎
請問老師,24年9月計提了第三季度的土地使用稅5572元,10月繳納了,然后高企用地減半25.2月稅務(wù)又給我們退回了5572元,稅務(wù)退回的分錄應(yīng)該怎么做?
老師下午好,請問,我司要收客戶美元,現(xiàn)客戶要求開票,這種情況是開具什么發(fā)票,要考慮的因素是哪些,煩請老師告知,謝謝!
臨時工來工作,包交通費(fèi),取得的高鐵發(fā)票如何入賬
一般納稅人零申報不超幾個月可以
請問一下,企業(yè)匯算清繳有成本項目需要調(diào)增,但是以前有未彌補(bǔ)虧損,這種情況下是不需要繳納稅款吧?成本項目調(diào)增,5月當(dāng)月調(diào)整所得稅費(fèi)用科目,不需要調(diào)整以前的財務(wù)報表吧?年度報表是不是還按2024年12月底的財務(wù)報表申報年度的?
老師,應(yīng)付工資余額是正確的還有800未付款,4月賬目發(fā)現(xiàn)一個3月員工漏扣了60元未扣款,工資3月已經(jīng)申報了,4月工資扣除,60元個稅未計提,另一個員工3月工資申報了,因?yàn)閷m椏鄢龁栴},3月多計提個稅780元,個稅款多扣780元,4月按工資發(fā)放。個稅已經(jīng)計提,圖二憑證不會做
老師您好,公司1-5月的酒24箱,已經(jīng)招待了??傆?0000元,發(fā)票剛剛開具的,需要對公付款,怎樣做賬務(wù)處理合規(guī)呢
剛注冊的公司,自己設(shè)置個稅密碼,辦稅權(quán)限上為啥沒有新公司
公司買賣,如果轉(zhuǎn)讓的時候?qū)嵤召Y本沒到位,有什么風(fēng)險, 老師,如果有具體政策,麻煩附一下政策指導(dǎo),謝謝
小規(guī)模納稅人,匯算清繳時候,算缺多少成本發(fā)票,是不是去年全年的營業(yè)成本—去年匯算后到今年匯算之前收到的發(fā)票和 就是缺的發(fā)票金額