您好,預(yù)繳和申報(bào)時(shí)兩碼事,注冊地申報(bào)的時(shí)候可以扣除已經(jīng)預(yù)繳的稅費(fèi)
建筑勞務(wù)服務(wù)公司,在當(dāng)月項(xiàng)目所在地預(yù)交了增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,請問在下個(gè)月或者季度申報(bào)的時(shí)候是否還需要在公司注冊地繳納增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅?
建筑勞務(wù)公司10月份應(yīng)交增值稅10萬,異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅款40000、附加稅3000、企業(yè)所得稅800、印花稅100;在報(bào)稅的時(shí)候怎么填附加稅、印花稅?
#提問#老師,建筑企業(yè)在外地預(yù)繳了增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候,預(yù)繳的稅款知道在哪里填,預(yù)繳的附加稅也需要填嗎?
建筑外經(jīng)證,在外地的工地在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局交過了增值稅附加稅、勞務(wù)票也交過了增值稅附加稅個(gè)人所得稅和印花稅,在我公司所在地還需要交稅嗎?需要的話還要交哪個(gè)稅
老師,建筑公司,有項(xiàng)目在異地,預(yù)繳時(shí),省外總機(jī)構(gòu)百接管理的項(xiàng)目部,需要一并征收企業(yè)所得稅;當(dāng)時(shí)選擇了否,沒有征收企業(yè)所得稅只交增值稅及附加稅,現(xiàn)在怎么辦
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?